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【单选题】【消耗次数:1】
( )设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。
①
控制活动
②
控制监督
③
控制环境
④
控制检查
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相关题目
【单选题】
( )设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。
①
控制活动
②
控制监督
③
控制环境
④
控制检查
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【判断题】
因为对内部控制的内部控制测试不是每次审计必作的,故对内部控制的研究评价不是每次审计必作的。
①
正确
②
错误
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【单选题】
( )是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
①
内部环境
②
风险评估
③
信息与沟通
④
内部监督
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【单选题】
财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是( )。
①
进行内部控制测试成本较高
②
内部控制设计合理且预期运行有效
③
内部控制设计存在重大缺陷
④
难以对内部控制的健全性和有效性作出评价
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【单选题】
( )是企业财产安全的保证,而内部控制监督检查则是内部控制得以有效执行的保障。企业应该充分认识内部控制监督机制的重要性。
①
内部控制的有效执行
②
财务单据的有效审核
③
出纳人员的职业道德
④
全面、正确地进行账务处理
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【单选题】
控制环境包括治理职能和( ),以及治理层和管理层对内部控制及其重要性的态度、认识和措施。
①
管理职能
②
组织职能
③
领导职能
④
道德职能
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【单选题】
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效的情况是( )。
①
难以对内部控制的健全性做出评价
②
内部控制的设置极不健全
③
管理当局极不重视内部控制建立工作
④
内部控制预期运行有效
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【多选题】
注册会计师在了解被审计单位的内部控制时,需要了解的被审计单位的控制活动主要包括( )。
①
风险评估
②
授权和业绩评价
③
实物控制
④
职责分离
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【单选题】
首次将控制环境纳入内部控制范畴是在( )阶段。
①
内部牵制
②
内部控制系统
③
内部控制结构
④
内部控制整合框架
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【判断题】
内部控制整合框架阶段中明确了内部控制的三个目标和五个构成要素,这五个要素分别为内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监督。( )
①
正确
②
错误
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随机题目
【判断题】
O-特异侧链决定G+菌细胞壁抗原特异性。
①
正确
②
错误
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【判断题】
基础培养基可用来培养所有的微生物。
①
正确
②
错误
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【判断题】
微波、超声波、紫外线都可用于杀菌。
①
正确
②
错误
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【判断题】
酒精是常用的表面消毒剂,其100%浓度消毒效果优于70%浓度。
①
正确
②
错误
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【判断题】
一种细菌的学名是Staphylococcus aureus,其中aureus属名,是拉丁文的名词,Staphyloccus是种名,是拉丁文的形容词。
①
正确
②
错误
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【判断题】
真菌、原生动物和单细胞藻类都属于原核生物界。
①
正确
②
错误
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【判断题】
所有的碳源物质既可以为微生物生长提供碳素来源,也可以提供能源。
①
正确
②
错误
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【判断题】
渗透酶属于诱导酶,而其它种类的酶往往属于组成酶。
①
正确
②
错误
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【单选题】
微生物细胞的特殊结构中没有
①
荚膜
②
细胞质膜
③
芽孢
④
伴胞晶体
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【单选题】
支原体,衣原体,立克次氏体的共同特征是
①
通过细菌滤器
②
缺少产生的酶系统
③
二分裂
④
对干扰素敏感
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