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【单选题】【消耗次数:1】
控制环境存在缺陷通常会削弱其他控制要素的作用,导致注册会计师主要依赖实质性程序获取
①
审计证据
②
错报金额
③
控制措施
④
风险水平
参考答案:
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相关题目
【判断题】
在确定实质性程序的范围时,注册会计师应当考虑评估的认定层次重大错报风险和实施控制测试的结果。注册会计师评估的认定层次的重大错报风险越低,需要实施实质性程序的范围越广。如果对控制测试结果不满意,注册会计师应当考虑缩小实质性程序的范围。
①
正确
②
错误
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【判断题】
进一步审计程序相对风险评估程序而言,是指注册会计师针对评估的各类交易、账户余额、列报认定层次重大错报风险实施的审计程序,包括控制测试和实质性程序。
①
正确
②
错误
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【判断题】
对特定时点的控制进行测试,注册会计师不仅得到该时点控制运行有效性的审计证据,还要获取控制在该期间有效运行的审计证据。( )
①
对
②
错
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【单选题】
注册会计师对重大错报风险的估计水平与所需审计证据数量之间 ( )。
①
呈同向变动
②
呈反向变动
③
呈比例变化
④
不存在关系
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【单选题】
注册会计师对重大错报风险的估计水平与所需审计证据数量之间 ( )。
①
呈同向变动
②
呈反向变动
③
呈比例变化
④
不存在关系
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【单选题】
注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在问题,应当
①
随时向被审计单位有关部门或人员提出,并交换意见
②
在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映
③
因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明
④
根据性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向被审计单位提出
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【判断题】
注册会计师需要设计控制测试,以获取控制在整个拟信赖的期间有效运行的充分、适当的审计证据。( )
①
对
②
错
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【判断题】
注册会计师为了解被审计单位及其环境而实施的程序称为“控制测试”。
①
正确
②
错误
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【多选题】
注册会计师在进行审计时,会影响控制测试范围的因素有( )。
①
被审计高校执行控制的频率
②
注册会计师执行控制测试的时间
③
控制的预期偏差
④
拟获取的有关认定层次控制运行有效性的审计证据的相关性和可靠性
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【判断题】
注册会计师如拟信赖内部控制,应当实施控制测试,以将控制风险降低至可接受的水平。( )
①
正确
②
错误
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随机题目
【单选题】
参与I型超敏反应的抗体是()。
①
IgM
②
IgG
③
IgA
④
IgD
⑤
IgE
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【判断题】
熔断器是一种结构复杂、使用方便、价格低廉、控制有效的短路保护电器,它串联在电路中。
①
正确
②
错误
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【判断题】
能耗制动的优点是制动准确、平稳、能量消耗小。
①
正确
②
错误
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【单选题】
如下图所示(图区11、12),照明与信号指示电路的电源同样由TC提供,EL为车床工作照明灯,电压为()。
①
12V
②
24 V
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【判断题】
电源的性能将直接影响PLC的功能和工作的可靠性。
①
正确
②
错误
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【单选题】
PLC中所采用的CPU随机型不同而有所不同,通常分为()。
①
通用微处理器
②
单片微处理器芯片
③
以上都是
④
位片式微处理器
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【单选题】
可电擦除可编程的只读存储器的符号是( )。
①
EPROM
②
EEPROM
③
PROM
④
ROM
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【单选题】
字取反指令梯形图的操作码为()。
①
INV-B
②
INV-D
③
INV-W
④
INV-X
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【单选题】
( )是PLC主机通过串行通信连接远程I/O单元。
①
同为连接系统
②
下位连接系统
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【判断题】
用户程序及数据存储器是主要存放用户编制的应用程序及各种暂存数据、中间结果。
①
正确
②
错误
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