【多选题】
评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据主要有
【单选题】
( )是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
【多选题】
审计依据按内部控制制度评价的依据不同可分为?
【多选题】
内部控制有效性,是指企业建立与实施内部控制对实现控制目标提供合理保证的程度,包括( )。
【判断题】
内部控制评价,是指企业董事会或类似权力机构对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。( )
【单选题】
( )强调内部控制评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况,如实反映内部控制设计和运行的有效性。
【判断题】
有效的内部控制离不开健全的内部控制制度。( )
【判断题】
企业组织开展信息与沟通评价,应当以内部信息传递、财务报告、信息系统等相关应用指引为依据,结合本企业的内部控制制度,对信息收集、处理和传递的及时性、反舞弊机制的健全性、财务报告的真实性、信息系统的安全性,以及利用信息系统实施内部控制的有效性等进行认定和评价。( )
【判断题】
小企业是不允许委托会计师事务所对内部控制的有效性进行审计。( )
【单选题】
下列各项中,可用来测试内部控制运行有效性的方法是( )。