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【单选题】【消耗次数:1】
检查财务报表中数字及勾稽关系是否正确可以实现的审计具体目标是( )。
①
监督
②
披露
③
截止期
④
机械准确性
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相关题目
【单选题】
检查财务报表中数字及勾稽关系是否正确可以实现的审计具体目标是( )。
①
监督
②
披露
③
截止期
④
机械准确性
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【单选题】
在财务审计项目的一般审计目标中,截止期正确性指的是( )。
①
记录或列报的金额在总体上正确
②
财务报表正确反映了记录的金额和有关的披露要求
③
记录或列报的金额实际存在或发生
④
各类业务记录于正确的会计期间
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【多选题】
下列关于财务报表审计的说法中,正确的是( )
①
财务报表审计的目的是改善财务报表的质量,增强预期使用者对财务报表的信赖程度
②
审计的基础是独立性和专业性
③
审计的最终产品是审计报告
④
财务报表经审计后,可以绝对保证财务报表不存在重大错报
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【判断题】
T3报表系统中,审核公式是用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正确。审核公式不是必须定义的。
①
正确
②
错误
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【单选题】
下列有关财务报表审计目标的说法中错误的是
①
注册会计师作为独立第三方,运用专业知识、技能和经验对财务报表进行审计并发表审计意见,旨在增强预期使用者对财务报表的信赖程度
②
注册会计师的工作对财务报表审计目标发挥着导向作用
③
财务报表审计目标界定了注册会计师的责任范围,直接影响注册会计师计划和实施审计程序的性质、时间和范围
④
财务报表审计目标对注册会计师的审计工作发挥着导向作用
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【多选题】
注册会计师财务报表审计目标对财务报表的( )发表审计意见。
①
合法性
②
公允性
③
重大错报风险
④
重要性水平
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【单选题】
作为财务报表审计目标,( )是指被审计单位的财务报表是否在所有重大面公允反映其财务状况、经营成果和现金流量。
①
合法性
②
公允性
③
一贯性
④
认定
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【单选题】
作为财务报表审计目标,( )是指被审计单位的财务报表是否在所有重大面公允反映其财务状况、经营成果和现金流量。
①
合法性
②
公允性
③
一贯性
④
认定
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【单选题】
关于财务报表审计,下列说法中错误的是
①
审计的用户是财务报表的预期使用者
②
审计的目的是改善财务报表的质量或内涵
③
审计的基础是独立性和专业性
④
审计应查出被审计单位的所有重要舞弊
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【多选题】
关于财务报表审计,下列说法中正确的有
①
财务报表的预期使用者不包括被审计单位管理层
②
审计的目的是对被审计单位财务报表不存在舞弊导致的重大错报获取合理保证
③
审计提供的是一种高水平的保证而不是绝对保证
④
审计的最终产品是审计报告
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随机题目
【单选题】
内部控制制度不很健全、合理或虽然健全但执行不力,并且在测试检查有关业务活动时,发现一定程度的差错。需要扩大实质性测试深度增加样本数量和范围。应认定为?
①
可信赖程度高
②
可信赖程度一般
③
可信赖程度低
④
完全不可信赖
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【单选题】
根据符合性测试的目的和特点所采用的审计抽样称为?
①
统计抽样
②
非统计抽样
③
变量抽样
④
属性抽样
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【单选题】
逆查法是指按照会计业务处理程序完全相反方向依次进行检查的方法,它的主要缺点?
①
节省审计的时间和精力
②
有利于提高审计效率
③
不能进行全面取证
④
审查仔细而全面,很少有疏漏
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【单选题】
下列哪项是抽查法的优点?
①
审计工作量大
②
费时费力
③
若样本选择不当可能得出错误结论
④
高效率、低成本
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【单选题】
?是审计人员在审计过程中,围绕审计目标和依照法定程序与方法而获得的经过核实用以证明审计事项真相并保证审计意见和审计决定正确所依据的材料
①
审计工作底稿
②
会计分录
③
会计报表
④
审计证据
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【单选题】
下列哪项属于业务类工作底稿?
①
公司营业执照、章程
②
董事会会议记录或摘要
③
主要资产的所有权证明文件
④
合并报表工作底稿
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【多选题】
审计程序的作用有?
①
保证审计质量
②
提高审计工作效率
③
提高审计人员熟练程度
④
审计工作规范化
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【多选题】
下列各项中体现审计促进作用的是?
①
打击各种经济犯罪
②
揭露经济生活中的各种不正之风
③
提出改进经济管理和提高经济效益的措施
④
向领导反映内部控制存在的问题并提出有效的建议
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【多选题】
计算机舞弊的防范措施?
①
加强有关计算机犯罪的法制建设
②
建立健全完善的内部控制体系
③
发挥审计的功能,加强审计监督
④
提高审计人员的素质
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【多选题】
审计报告编写步骤包括?
①
理审计工作底稿,分类归纳资料
②
核实原始资料,分析问题性质
③
拟定编写提纲,撰写报告初稿
④
征求意见,修改定稿
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