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【判断题】
注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行,
【单选题】
注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在问题,应当
①
随时向被审计单位有关部门或人员提出,并交换意见
③
因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明
④
根据性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向被审计单位提出
【单选题】
财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是( )。
【多选题】
注册会计师在了解被审计单位的内部控制时,需要了解的被审计单位的控制活动主要包括( )。
【判断题】
因为对内部控制的内部控制测试不是每次审计必作的,故对内部控制的研究评价不是每次审计必作的。
【单选题】
( )设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。
【单选题】
( )设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。
【单选题】
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效的情况是( )。
【单选题】
()是政府行政管理机构、广告主、广告公司、媒介组织、消费者共同参与的一种广告管理方式。
【单选题】
所谓()就是把某一产品的市场整体划分为若干个消费者群体的市场分类过程。
【单选题】
()是指不同个人或家庭在一段时间内暴露于某一媒体特定广告信息的人数,以百分数表示。
【单选题】
()意思是指定人口送达1000个视听众产生暴露度的成本;计算公式:CPT=广告费用(元)/视听众暴露度或人数(千人)。
【单选题】
()是指收看某节目的家庭数目占总开机家庭数的百分比;影响因素时间,竞争,前后节目,内容,情节。
【判断题】
电视:是视、听结合的先进传播工具;集视觉符号与听觉符号于一身,电视媒体所传播的符号在数量上远较其他为多 ;特点:传播范围广、受众被动性、传播效果一次性、视听效果综合性。
【判断题】
大陆第一座广播台是1923年,由英美报商创办“大陆报—中国无线电公司广播台”
【判断题】
广告受众的多重性,是指广告受众是多重角色的扮演者。 首先是消费者,是市场活动的核心。其次是社会成员,是作为社会生活中的人而存在的。再次又是媒介受众。
【判断题】
消费者购买行为是指消费主体不需要支出货币,而取得所需要的商品或劳务时的选择过程,其中包括各个选择行为和一定时期内选择行为的连续。
【判断题】
杂志的缺点:有效时间短,注目率低,印刷效果差。