【多选题】【消耗次数:1】
下列体现审计鉴证职能的是(  )。
公司成立时验证注册资本
评定内部控制制度
对国企厂长、经理进行离任审计
对上市公司年度会计报表进行审计
对接受世界银行贷款的项目进行审计
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【判断题】 注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行,
①  正确
②  错误
【单选题】 注册会计师接受委托实施财务报表审计,体现的审计职能是( )
①  经济鉴证职能
②  经济评价职能
③  经济防护职能
④  经济分析职能
【多选题】 Y会计师事务所负责对庚公司(上市公司)2011年度财务报表进行审计,下列属于Y会计师事务所不得在为庚公司提供审计业务的同时所提供的业务有(  )。
①  编制财务报表
②  资产评估
③  内部审计服务
④  内部控制审计
【判断题】 凡是年度会计报表审计,都需要对期初余额进行严格审计。
①  正确
②  错误
【单选题】 财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是( )。
①  进行内部控制测试成本较高
②  内部控制设计合理且预期运行有效
③  内部控制设计存在重大缺陷
④  难以对内部控制的健全性和有效性作出评价
【判断题】 审计报告是注册会计师对被审计单位与会计报表所有方面发表审计意见。
①  正确
②  错误
【判断题】 为了保持审计的连续性和审计结果的可比性,注册会计师对同一客户所进行的多年度会计报表审计,应使用相同的重要性水平。
①  正确
②  错误
【单选题】 某注册会计师负责对甲公司某年度的财务报表进行审计。在计划审计工作时,该注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。在本期审计业务开始时,该注册会计师应当开展的初步业务活动是()。
①  就审计范围与甲公司管理层沟通
②  获取甲公司管理层声明书
③  就审计责任与甲公司治理层沟通
④  评价项目组成员的独立性
【多选题】 企业主要会计报表的审计,就是对(  )的审计。
①  资产负债表
②  利润分配表
③  损益表
④  现金流量表
⑤  主营业务收支明细表
【单选题】 社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效的情况是( )。
①  难以对内部控制的健全性做出评价
②  内部控制的设置极不健全
③  管理当局极不重视内部控制建立工作
④  内部控制预期运行有效
随机题目
【单选题】 党员在党纪处分影响期内又受到党纪处分的,其影响期为原处分尚未执行的影响期与新处分影响期之和。()
①  A.正确
②  B.错误
【单选题】 在组织进行谈话函询时,不如实向组织说明问题,同时向组织提供虚假情况、掩盖事实的,依照对抗组织审查行为处理。()
①  A.正确
②  B.错误
【单选题】 纪检监察机关、审计机关、政法机关和组织、信访等部门及其他有关单位,应当支持配合巡视工作。()
①  A.正确
②  B.错误
【单选题】 巡视组对反映被巡视党组织领导班子及其成员的重要问题和线索,可以进行深入了解。()
①  A.正确
②  B.错误
【单选题】 巡视组应当严格执行请示报告制度,对巡视工作中的重要情况和重大问题及时向巡视工作领导小组请示报告。()
①  A.正确
②  B.错误
【单选题】 巡视组履行执纪审查的职责。()
①  A.正确
②  B.错误
【单选题】 巡视组依靠被巡视党组织开展工作。()
①  A.正确
②  B.错误
【单选题】 巡视组可以调阅、复制有关文件、档案、会议记录等资料。()
①  A.正确
②  B.错误
【单选题】 巡视组可以列席被巡视地区(单位)的有关会议。()
①  A.正确
②  B.错误
【单选题】 巡视组可以抽查核实领导干部报告个人有关事项的情况。()
①  A.正确
②  B.错误