【判断题】
注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行,
【单选题】
注册会计师接受委托实施财务报表审计,体现的审计职能是( )
【多选题】
Y会计师事务所负责对庚公司(上市公司)2011年度财务报表进行审计,下列属于Y会计师事务所不得在为庚公司提供审计业务的同时所提供的业务有( )。
【判断题】
凡是年度会计报表审计,都需要对期初余额进行严格审计。
【单选题】
财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是( )。
【判断题】
为了保持审计的连续性和审计结果的可比性,注册会计师对同一客户所进行的多年度会计报表审计,应使用相同的重要性水平。
【判断题】
审计报告是注册会计师对被审计单位与会计报表所有方面发表审计意见。
【单选题】
某注册会计师负责对甲公司某年度的财务报表进行审计。在计划审计工作时,该注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。在本期审计业务开始时,该注册会计师应当开展的初步业务活动是()。
【多选题】
企业主要会计报表的审计,就是对( )的审计。
【单选题】
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效的情况是( )。