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【判断题】【消耗次数:1】
现行审计准则要求,注册会计师对审计过程中注意到的内部控制重大缺陷,应当告知被审计单位管理当局,必要时,可出具审计报告
①
正确
②
错误
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相关题目
【判断题】
管理建议书指出了注册会计师在审计过程中注意到的内部控制重大缺陷,应被视为对内部控制发表的签证意见
①
正确
②
错误
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【判断题】
注册会计师只将审计报告送给被审计单位。
①
正确
②
错误
查看完整题目与答案
【判断题】
询问被审计单位管理当局是注册会计师审计或有事项的重要方法。
①
正确
②
错误
查看完整题目与答案
【判断题】
审计报告是注册会计师对被审计单位与会计报表所有方面发表审计意见。
①
正确
②
错误
查看完整题目与答案
【单选题】
注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在问题,应当
①
随时向被审计单位有关部门或人员提出,并交换意见
②
在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映
③
因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明
④
根据性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向被审计单位提出
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【单选题】
对于被审计单位的下列( )情况,注册会计师应出具无保留意见审计报告。
①
拒绝提供应收账款明细表
②
拒绝提供应收账款明细账
③
拒绝就长期投资进行函证
④
拒绝就存货进行实地监盘
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【单选题】
对于被审计单位的下列( )情况,注册会计师应出具无保留意见审计报告。
①
拒绝提供应收账款明细表
②
拒绝提供应收账款明细账
③
拒绝就长期投资进行函证
④
拒绝就存货进行实地监盘
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【单选题】
注册会计师出具的审计报告的正确性和合法性应由
①
会计师事务所负责
②
委托单位负责
③
审计管理机关负责
④
注册会计师负责
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【多选题】
注册会计师在必要时应当对审计策略和具体审计计划做出更新和修改的原因包括?
①
未预期事项
②
条件的变化
③
被审计单位人员的变化
④
获取的审计证据
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【判断题】
标准意见审计报告,是注册会计师对被审计单位会计报表发表不带说明段的无保留意见审计报告。
①
正确
②
错误
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随机题目
【多选题】
下列账户中,在会计期末一般没有余额的账户有( )。
①
资产类账户
②
负债类账户
③
所有者权益类账户
④
收入类账户
⑤
费用类账户
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【单选题】
会计账户的设置依据是( )
①
会计对象
②
会计要素
③
会计科目
④
会计方法
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【单选题】
会计科目是对( )
①
会计对象分类所形成的项目
②
会计要素分类所形成的项目
③
会计方法分类所形成的项目
④
会计账户分类所形成的项目
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【判断题】
借贷记账法的记账符号表示经济业务的增减变动,也表示记账方向。
①
正确
②
错误
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【判断题】
账户上期期末的余额转入本期即为本期的期初余额。
①
正确
②
错误
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【多选题】
账户一般可以提供的金额指标有( )。
①
期初余额
②
本期增加发生额
③
期中余额
④
本期减少发生额
⑤
期末余额
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【单选题】
存在对应关系的账户称为( )
①
一级账户
②
对应账户
③
总分类账户
④
明细分类账户
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【判断题】
定期汇总的全部账户发生额的借贷方合计数平衡说明账户记录完全正确。
①
正确
②
错误
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【判断题】
会计科目是对会计要素分类所形成的项目。
①
正确
②
错误
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【判断题】
会计科目是会计账户设置的依据。
①
正确
②
错误
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