【判断题】
货币资金内部控制的核心是职务分离控制。错
【单选题】
财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是( )。
【判断题】
因为对内部控制的内部控制测试不是每次审计必作的,故对内部控制的研究评价不是每次审计必作的。
【单选题】
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效的情况是( )。
【单选题】
( )设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。
【单选题】
( )设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。
【判断题】
注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行,
【单选题】
注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在问题,应当
①
随时向被审计单位有关部门或人员提出,并交换意见
③
因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明
④
根据性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向被审计单位提出
【多选题】
审计依据按内部控制制度评价的依据不同可分为?
【判断题】
实施内部控制的责任人开展自我检查可以替代监督。( )