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【单选题】【消耗次数:1】
( )先后发表的存储程序通用电子计算机方案和“电子计算机逻辑设计初探”明确规定了新的计算机由五个部分组成,包括:运算器、逻辑控制装置、存储器、输入和输出设备,并描述了这五部分的职能和相互关系。
①
冯?诺依曼
②
艾肯
③
莫奇利和埃克特
④
图灵
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相关题目
【单选题】
计算机的硬件系统主要包括运算器、控制器、存储器、输出设备和( )。
①
键盘
②
鼠标
③
输入设备
④
显示器
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【单选题】
计算机的硬件主要包括:运算器、控制器、存储器、输入设备和()。
①
键盘
②
鼠标
③
显示器
④
输出设备
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【单选题】
电子计算机按规模划分,可以分为_____。
①
数字电子计算机和模拟电子计算机
②
通用计算机和专用计算机
③
科学与过程计算计算机、工业控制计算机和数据计算机
④
巨型计算机、小型计算机和微型计算机
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【单选题】
电子计算机按规模划分,可以分为__________。
①
数字电子计算机和模拟电子计算机
②
通用计算机和专用计算机
③
科学与过程计算计算机、工业控制计算机和数据计算机
④
巨型计算机、大中型机、小型计算机和微型计算机
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【判断题】
第一台现代电子计算机是是冯 ? 诺依曼发明的。?
①
正确
②
错误
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【单选题】
微型计算机的运算器、控制器、内存储器构成计算机的()部分。
①
CPU
②
硬件系统
③
主机
④
外设
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【单选题】
控制器是冯·诺依曼计算机五大组成部分之一。它在计算机中的作用是______。
①
只控制主机内部的相应操作
②
只控制主机外部的相应操作
③
控制计算机各部分自动、连续并协调动作
④
数据从内存输出到外存
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【单选题】
参加第一台电子计算机ENIAC研制的科学家有莫奇利和( )。
①
朱传榘
②
埃克特
③
戈尔斯廷
④
以上A、B、C的三人都参加了
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【单选题】
电子计算机按使用范围分类,可以分为__________。
①
电子数字计算机和电子模拟计算机
②
科学与过程计算计算机、工业控制计算机和数据计算机
③
通用计算机和专用计算机
④
巨型计算机、大中型机、小型计算机和微型计算机
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【判断题】
电子计算机是一种电子设备。
①
正确
②
错误
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随机题目
【单选题】
企业下列行为违背企业会计处理方法一贯性原则,审计人员根据其重要性,考虑在审计报告中反映的有
①
上期提取甲存货跌价准备5,000,鉴于其可变现净值降低,本期再提8,000元
②
根据国家统一会计要求,从本期开始对固定资产提取减值准备
③
本期经营状况不佳,将固定资产折旧法由年数总和法改成平均年限法
④
主营业务由赊销改为现销,将坏账核算由备抵法改为直接转销法
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【单选题】
期后事项是指影响财务报表的事项,其影响的期间为
①
财务报表截止日后
②
审计报告日之后
③
实地审计工作结束以后
④
财务报表日与审计报告日之间
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【单选题】
审计报告日是指
①
财务报表截止日
②
审计报告完成日
③
审计报告报送日
④
审计工作完成日
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【单选题】
注册会计师在审计中如遇委托项目中的一部分内容客户已委托其他会计师事务所审计,对此,注册会计师应当
①
与该会计师事务所联系并在工作底稿中说明
②
应当与其他内容一并发表审计意见
③
向委托人说明不对该项内容审计
④
与该会计师事务所联系
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【单选题】
审计报告和管理建议书都是注册会计师提出的关于审计结果的正式文件,但从性质上看,管理建议书是提供给被审计单位的
①
内部控制报告
②
会计咨询报告
③
纯粹的服务
④
A和C
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【单选题】
某注册会计师于2017年2月20日完成了对某公司2016年度的审计,2017年2月27日撤离了审计现场,2017年3月4日签发审计报告,签发报告的日期为
①
2017年2月20日
②
2017年3月4日
③
2016年2月28日
④
2016年12月31日
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【单选题】
注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在问题,应当
①
随时向被审计单位有关部门或人员提出,并交换意见
②
在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映
③
因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明
④
根据性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向被审计单位提出
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【单选题】
在审计中小公司财务报表过程中,如发现委托人的内部管理制度存在严重问题,注册会计师
①
可以在审计报告中提出保留意见
②
可以书面方式向委托人提出改进意见
③
应以口头方式提出意见,限期改正
④
应以书面方式提出意见,限期改正
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【单选题】
被审计单位对审计范围进行限定,致使某些重要的审计程序无法实施,注册会计师发表的审计意见应该是
①
保留意见
②
否定意见
③
无法表示意见
④
B或C
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【单选题】
如果注册会计师在审计过程中利用了前任注册会计师的工作,以下说法中错误的是
①
不得在审计报告中提及前任注册会计师
②
在出具的审计报告中应当提及前任注册会计师的工作,以更好的支持其所发表的审计意见
③
在进行沟通前应当征得被审计单位的同意
④
在接受委托后可以利用查阅审计工作底稿的方式与前任注册会计师之间进行沟通
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