【单选题】【消耗次数:1】
以下关于氯法齐明注意事项正确的是
在使用氯法齐明前,向患者主动说明皮肤变色等不良反应,减轻患者的恐惧感,提高治疗依从性
其他不良反应包括疼痛(胸痛、头痛)、胃肠反应(恶心)、皮肤瘙痒、抑郁。不良反应较轻,停药后均可缓解
出现不良反应的时限主要为用药后4~6个月
出现抑郁也有可能与患者出现皮肤颜色改变、外貌异于常人有关
以上都对
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相关题目
【单选题】 根据《药品不良反应报告和监测管理办法》,使用药品后,导致患者住院时间延长的药品不良反应属于
①  常见药品不良反应
②  轻微药品的不良反应
③  新的药品不良反应
④  严重药品不良反应
⑤  药品群体不良事件
【单选题】 根据《药品不良反应报告和监测管理办法》,使用药品后,发现药品说明书中未载明的药品不良反应属于
①  常见药品不良反应
②  轻微药品的不良反应
③  新的药品不良反应
④  严重药品不良反应
⑤  药品群体不良事件
【单选题】 血透患者不良反应不包括?()
①  交叉感染
②  溶血
③  铝中毒
④  铁中毒
【单选题】 以下关于氯法齐明注意事项正确的是
①  在使用氯法齐明前,向患者主动说明皮肤变色等不良反应,减轻患者的恐惧感,提高治疗依从性
②  其他不良反应包括疼痛(胸痛、头痛)、胃肠反应(恶心)、皮肤瘙痒、抑郁。不良反应较轻,停药后均可缓解
③  出现不良反应的时限主要为用药后4~6个月
④  出现抑郁也有可能与患者出现皮肤颜色改变、外貌异于常人有关
⑤  以上都对
【单选题】 关于用药不良反应下述哪种描述是正确的?
①  不良反应与药物种类呈负相关
②  不良反应与用药物种类呈正相关
③  不良反应与用药种类不相关
④  用两种药物以上即可发生不良反应
【多选题】 以下关于不良反应的论述何者正确()。
①  A.副作用是难以避免的
②  B.过敏反应与药物剂量无关
③  C.有些不良反应可在治疗作用基础上继发
④  D.毒性作用只有在超剂量下才会发生
【单选题】 根据《药品不良反应报告和监测管理办法》,使用药品后,导致显著的人体器官功能损伤的药品不良反应属于
①  常见药品不良反应
②  轻微药品的不良反应
③  新的药品不良反应
④  严重药品不良反应
⑤  药品群体不良事件
【单选题】 以下不属于老年患者使用阿片类药物可能出现的药物不良反应的是
①  便秘
②  恶心
③  红人综合征
④  呕吐
⑤  镇静
【多选题】 药物的不良反应包括
①  后遗效应
②  变态反应
③  副作用
④  毒性反应
【多选题】 药物的不良反应包括
①  副作用
②  毒性反应
③  过敏反应
④  反遗效应
⑤  致突变
随机题目
【单选题】 下列选项中,属于注册会计师对财务报表审计责任内容的是( )。
①  说明合理保证
②  说明构成整套财务报表的每一财务报表的名称
③  说明注册会计师按照审计准则的规定执行了审计工作
④  说明财务报告编制基础所属的国家或地区
【单选题】 下列有关内部审计报告的表述,错误的是( )。
①  内部审计报告的附件是对审计报告正文进行补充说明的文字和数字资料
②  内部审计报告内容无须包括审计概况和审计建议
③  内部审计报告应当由主管的内部审计机构盖章
④  内部审计报告的收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构或人员
【单选题】 在数据收集方法中最基本、最直接的方法是( )。
①  观察法
②  访谈法
③  问卷调查法
④  审阅法
【单选题】 将被审计单位的产品、服务、管理等方面与同类事项中一直领先或做得最好的同类单位或部门相对照,并借鉴其实践经验的一种数据分析方法是( )。
①  标杆法
②  成本效果法
③  目标评价法
④  价值分析法
【单选题】 下列各项中,属于计算机审计实施阶段的工作是( )。
①  了解计算机系统在组织机构内部的分布和应用
②  根据审计目标和重要性程度确定应当详细调查的子系统
③  对被审计单位的电子数据进行清理、转换和验证
④  基于所创建的审计中间表分析发现问题线索并进行核查取证
【单选题】 属于计算机审计中测试信息系统的方法是( )。
①  嵌入审计模块法
②  外部调查法
③  统计抽样法
④  比率分析法
【单选题】 审计人员因做出错误审计结论和表达错误审计意见,从而导致审计组织和审计人员承担法律责任和相应经济损失的可能性被称为( )。
①  固有风险
②  控制风险
③  抽样风险
④  审计风险
【单选题】 下列审计风险控制方法中,不属于自我保护法的是( )。
①  遵守审计准则
②  取得管理当局说明书
③  建立风险基金制度
④  提高审计人员的业务水平
【单选题】 下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是( )。
①  验证坏账冲销是否经过收款业务、记账业务以外的人员批准
②  了解应收款项账簿记录人员与出纳员的职责分工
③  审核坏账损失的账簿记录及相应的手续
④  分析、计算折让、折扣比例的合理性
【单选题】 下列各项措施中,审计人员认为能够有效防止向不符合信用标准的客户进行赊销的是( )。
①  批准赊销信用与发货开票相互独立
②  收取支票与收取现金由不同人员负责
③  记录销售收入和应收账款与收取货款相互独立
④  出纳员收到支票后登记银行存款日记账