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【单选题】
能够对
内部
审计
机构
的
工作提出要求
的
是( )
①
同级国家
审计
机关
②
本单位
的
总经理
③
本单位
的
监事会
④
本单位主要负责人或者权力机构
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【多选题】
关于
内部
审计
的
特点说法正确
的
有( )。
①
有偿性
②
内向性
③
广泛性
④
及时性
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【多选题】
审计
人员不能
控制
的
风险有( )。
①
固有风险
②
检查风险
③
控制
风险
④
重大错报风险
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【单选题】
控制
测试是为了确定( )而实施
的
审计
测试。
①
财务报表认定是否正确
②
内部
控制
执行
的
有效性
③
内部
控制
是否得到执行
④
内部
控制
设计
的
合理性
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【单选题】
控制
测试是为了确定( )而实施
的
审计
测试。
①
财务报表认定是否正确
②
内部
控制
执行
的
有效性
③
内部
控制
是否得到执行
④
内部
控制
设计
的
合理性
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【判断题】
全球合作
的
中心环节
在于
开展
南南合作。
①
正确
②
错误
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【多选题】
下面属于
内部
控制
要素
的
有( )。
①
控制
环境
②
风险评估过程
③
控制
活动
④
信息系统与沟通
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【单选题】
控制
测试
的
对象是被
审计
单位
的
( )。
①
内部
控制
②
财务报表
③
账簿与凭证记录
④
经济业务
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【单选题】
控制
测试
的
对象是被
审计
单位
的
( )。
①
内部
控制
②
财务报表
③
账簿与凭证记录
④
经济业务
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【判断题】
西周是我国国家
审计
制度初步形成阶段,民间
审计
和
内部
审计
也在那时产生。
①
正确
②
错误
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