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【单选题】
审计单位审计范围进行限定,致使某些重要审计程序无法实施,注册会计师发表审计意见应该是

保留意见
否定意见
无法表示意见
BC
【判断题】
采用积极函证方法,应要求单位将复函寄给审计单位

正确
错误
【单选题】
监盘库存现金注册会计师查证审计单位资产负债表所列现金是否存在一项重要程序,审计单位必须参加盘点的人员( )。

会计主管人员和内部审计人员
出纳员和会计主管人员
现金出纳员和银行出纳员
出纳员和内部审计人员
【判断题】
审计计划审计工作行动指南,审计人员为了完成审计业务,达到预期审计目的具体执行审计程序之前所编制工作计划,审计决策方案具体落实

正确
错误
【单选题】
审计行为产生和发展根本动力,在于评价

剥削
统治
受托经济责任
经济利益
【单选题】
审计分为国家审计、内部审计和社会审计按?不同所作分类

审计主体
审计客体
审计目的和内容
审计内容
【单选题】
审计单位审计范围进行限定,致使某些重要审计程序无法实施,注册会计师发表审计意见应该是?

保留意见和否定意见
保留意见
否定意见
无法表示意见
【单选题】
历史数据、计划、预算、业务规范、经济技术标准是审计依据按审计事项?评价依据不同进行划分?

效益性
合法性
真实性
完整性
【单选题】
电子数据审计,对于审计单位源数据存在类型不一致、格式不一致情况,审计人员应该进行( )

数据清理
数据采集
数据转换
数据验证
【单选题】
管理建议书提供给审计单位( )。

内部控制报告
会计咨询报告
审计报告
财务状况说明书