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【单选题】
按实施
审计
的
范围,可以将
审计
划分为( )。
①
全部
审计
、局部
审计
②
授权
审计
、委托
审计
③
定期
审计
、不定期
审计
④
国家
审计
、社会
审计
、
内部
审计
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【单选题】
在
风险导向
审计
中,
审计
人员应当根据
审计
风险及其要素与
审计
其他因素
的
关系决定
审计
的
导向。下列有关这些关系
的
论断中,不正确
的
是( )。
①
重要性与
审计
风险成反向关系:重要性水平越低,
审计
风险就越高;反之,重要性水平越高,
审计
风险就越低
②
账户余额或交易错报
的
可能性越高,其相应
的
重要性水平就越低,这样可以提高
审计
效率
③
账户余额或交易错报
的
可能性越高,其重大错报风险就越高
④
对于不重要
的
财务报表项目,其错报
的
可能性越高,相应
的
重要性水平就越高
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【多选题】
按
审计
内容分类,
审计
可分为( )。
①
财政财务
审计
②
财经法纪
审计
③
经济效益
审计
④
专项
审计
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【单选题】
评价
审计
证据
的
阶段是
审计
的
( )。
①
准备阶段
②
终结阶段
③
实施阶段
④
后续
审计
阶段
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【判断题】
内部
控制
的
开展在于
审计
全责。( )
①
对
②
错
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【多选题】
按
审计
的
执行地点分类
审计
可分为?
①
就地
审计
②
异地
审计
③
交叉
审计
④
送达
审计
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【判断题】
审计
报告是
审计
人员在对
审计
事项实施后,向
审计
授权人或委托人提出
的
反应
审计
结果、阐明
审计
意见
和
建议
的
书面文件
①
正确
②
错误
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【多选题】
下列各项中,属于
内部
审计
机构权限
的
有( )
①
参与研究制定有关
的
规章制度
②
召开与
审计
事项有关
的
会议
③
对与
审计
事项有关
的
问题向有关单位
和
个人进行调查取证
④
提出改进经济管理、提高经济效益
的
建议
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【判断题】
审计
依据与
审计
准则
的
关系是:
审计
准则包含
审计
依据,
审计
依据是
审计
准则
的
重要组成部分
①
正确
②
错误
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【单选题】
审计
人员判断
审计
事项是非、优劣
的
标准是( )。
①
审计
证据
②
审计
标准
③
审计
准则
④
审计
质量控制标准
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