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【多选题】
在评价审计结果时,如果被审计单位尚未调整错报汇总数超过重要水平,审计人员应当采取措施包括( )。

扩大审计程序范围
扩大控制测试
提请管理层调整财务报表
发表保留意见
【单选题】
审计风险组成要素中,审计人员能够控制是?

重大错报风险
控制风险
检查风险
抽样风险
【判断题】
审计人员审计工作底稿必须妥善保管,防止泄密。

正确
错误
【单选题】
下列关于审计准则提法,错误是( )。

审计准则是审计人员在开展审计时必须遵守行为规范
审计准则是衡量审计质量尺度
不同类型审计主体应制定相同审计准则
审计准则规定了审计职业责任最低要求
【单选题】
某注册会计师在编写审计报告时,在审计意见段后使用了“由于……部分所述事项重要,我们无法获取充分、适当审计证据以作为对财务报表发表审计意见基础。”述评,这种审计报告是( )。

无保留意见审计报告
保留意见审计报告
否定意见审计报告
无法表示意见审计报告
【单选题】
审计人员在其审计过程中随时可以获得,不需要加工资料事实是

实物证据
自然证据
直接证据
基本证据
【单选题】
下列关于审计独立表述,错误是( )

业务工作上独立是指审计工作不能受任何部门、单位个人干扰
独立表现在组织机构、业务工作、经济来源
独立审计本质特征
经济来源上独立是审计工作保持独立物质基础
【判断题】
无法表示意见审计报告就是不发表审计意见。( )

正确
错误
【判断题】
无法表示意见审计报告就是不发表审计意见

正确
错误
【单选题】
不属于审计人员提出处理处罚意见应考虑因素是( )。

审计职权范围
法律法规规定
问题性质、金额、情节、原因后果
审计单位可接受程度