【判断题】
内部控制制度健全时,即使执行无效,会计信息可靠程度也高,相应地也可以减少审计工作程序。( )
【单选题】
审计人员分析银行存款中定期存款占全部存款的比例,该程序检验的审计目标是( )。
【判断题】
对特定时点的控制进行测试,注册会计师不仅得到该时点控制运行有效性的审计证据,还要获取控制在该期间有效运行的审计证据。( )
【判断题】
用黑盒法测试时,测试用例是根据程序内部逻辑设计的。()
【判断题】
白盒测试无需考虑模块内部执行过程和程序结构,只要了解模块的功能即可。()
【单选题】
甲公司对新上市A产品实行一个月内“包退、包换、包修”的销售政策。2014年8月份共销售甲产品10件,售价总额5000元,成本3000元。假设甲公司无法合理估计退货可能性,甲公司8月份A产品的收入应确认为( )元。
【单选题】
2019年度12月份张某取得全年一次性奖金50000元,当月取得工资薪金收入6000元,则张某12月份全年一次性奖金应纳的个人所得税为( )元。(注:全年一次性奖金不选择并入综合所得计算个税)
【判断题】
注册会计师为了解被审计单位及其环境而实施的程序称为“控制测试”。