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【判断题】
内部控制制度健全时,即使执行无效,会计信息可靠程度也高,相应地也可以减少审计工作程序。(  )

正确
错误
【单选题】
审计人员分析银行存款中定期存款占全部存款比例,程序检验审计目标( )。

真实性
完整性
过账和汇总正确性
所有权
【判断题】
对特定时点控制进行测试,注册会计师不仅得到时点控制运行有效性审计证据,还要获取控制期间有效运行审计证据。(  )

【单选题】
内部控制基本方式()。

岗位轮换控制
分权控制
授权审批控制
职责分工控制
【判断题】
用黑盒法测试时,测试用例根据程序内部逻辑设计。()

正确
错误
【多选题】
内部控制评价程序般包括(  )环节。

制定评价工作方案
组成评价工作组
实施现场测试
认定控制缺陷
【判断题】
白盒测试无需考虑模块内部执行过程和程序结构,只要了解模块功能即可。()

正确
错误
【单选题】
甲公司对新上市A产品实行个月内“包退、包换、包修”销售政策。2014年8月份销售甲产品10件,售价总额5000元,成本3000元。假设甲公司无法合理估计退货可能性,甲公司8月份A产品收入应确认为(  )元。

5000
3000
0
2000
【单选题】
2019年度12月份某取得全年次性奖金50000元,当月取得工资薪金收入6000元,则某12月份全年次性奖金应纳个人所得税为(  )元。(注:全年次性奖金不选择并入综合所得计算个税)

8625
8000
7450
4790
【判断题】
注册会计师为了解被审计单位及其环境而实施程序称为“控制测试”。

正确
错误