【单选题】
下列有关审计工作底稿的表述,错误的是()。
【单选题】
下列有关审计工作底稿的表述,错误的是( )。
【判断题】
现行审计准则要求,注册会计师对审计过程中注意到的内部控制重大缺陷,应当告知被审计单位管理当局,必要时,可出具审计报告
【单选题】
( ),财政部等五部委发布《企业内部控制基本规范》,随后发布了企业内部控制配套指引(应用指引、评价指引和审计指引),要求上市公司每年出具内部控制评价报告和内部控制审计报告。
【单选题】
独立审计是按照什么去计划和实施审计工作的?
【判断题】
内部审计可以接受所在单位领导人交办的审计机关委托的其他审计事项。
【单选题】
会计档案鉴定工作应当由( )牵头,组织单位会计、审计、纪检监察等机构或人员共同进行。