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【判断题】
内部
审计
可以接受所在单位领导人交办的
审计
机关委托的其他
审计
事项。
①
正确
②
错误
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【单选题】
下列不属于
审计
实施
阶段
的工作
是
?
①
进驻被
审计
单位
②
评审
内部
控制
制度
——符合性测试
③
进行实质性测试
④
分析
审计
证据,编制
审计
工作底稿
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【单选题】
下列关于
我国
国家
审计
机关设置的表述,不正确的
是
( )
①
审计
机关根据工作需要,经本级人民政府批准可以在其
审计
管辖范围内设立派出机构。
②
审计
署
是
我国
最高
国家
审计
机关,只开展中央级组织单位的
审计
工作
③
组建中央
审计
委员会,作为党中央决策议事协调机构
④
县级以上各级人民政府设立
审计
机关,负责本级
审计
机关范围内的
审计
事项
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【多选题】
( )为
审计
终结
阶段
工作的内容。
①
复核
审计
工作底稿
②
签署
审计
业务约定书
③
正确处理期后事项
④
关注或有负债
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【单选题】
按
审计
主体的不同,
审计
可分为( )。
①
财务报表
审计
、合规性
审计
、经营
审计
②
国家
审计
、注册会计师
审计
、
内部
审计
③
法定
审计
、任意
审计
④
全面
审计
、局部
审计
、专项
审计
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【单选题】
按
审计
主体的不同,
审计
可分为( )。
①
财务报表
审计
、合规性
审计
、经营
审计
②
国家
审计
、注册会计师
审计
、
内部
审计
③
法定
审计
、任意
审计
④
全面
审计
、局部
审计
、专项
审计
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【判断题】
审计
依据与
审计
准则的关系
是
:
审计
准则包含
审计
依据,
审计
依据
是
审计
准则的重要组成部分
①
正确
②
错误
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【单选题】
财务报表
审计
中,
审计
人员在对
内部
控制进行初评后,应当实施
内部
控制测试的情形
是
( )。
①
进行
内部
控制测试成本较高
②
内部
控制设计合理且预期运行有效
③
内部
控制设计存在重大缺陷
④
难以对
内部
控制的健全性
和
有效性作出评价
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【单选题】
下列关于
国家
审计
的表述,正确的
是
( )
①
是
对综合经济管理部门
和
专业监督部门的监督工作实施再监督
②
审计
主体
是
中央
审计
机关,不包括地方
审计
机关
③
只对财政预算执行的情况
和
决算进行
审计
④
审计
机关做出的
审计
决定,被
审计
单位
和
有关人员可以根据情况选择执行
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【单选题】
( )
是
指为
审计
工作从
审计
准备、
审计
实施到
审计
终结的全过程提供信息支特的软件。
①
审计
作业类软件
②
审计
支持类软件
③
审计
管理类软件
④
审计
技术类软件
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