【单选题】
内部控制制度不很健全、合理或虽然健全但执行不力,并且在测试检查有关业务活动时,发现一定程度的差错。需要扩大实质性测试深度增加样本数量和范围。应认定为?
【多选题】
下列各项是行政事业单位内部控制的现状有( )。
【单选题】
高等学校业务层面内部控制不包括( )。
【多选题】
审计依据按内部控制制度评价的依据不同可分为?
【多选题】
企业建立与实施有效的内部控制,包括的要素有( )。
【判断题】
内部控制从时间顺序上看,包括事前控制和事后控制,还有事中控制。( )
【单选题】
为实现货币资金业务控制目标,企业的内部控制应主要包括()。
【单选题】
银行内部控制包括对对资产和负债各项业务的控制。
【单选题】
下列哪一项不属于“内部控制-控制环境”的内容?