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【单选题】
内部控制制度不很健全、合理或虽然健全但执行不力,并且在测试检查有关业务活动时,发现一定程度差错。需要扩大实质性测试深度增加样本数量和范围。应认定为?

可信赖程度高
可信赖程度一般
可信赖程度低
完全不可信赖
【多选题】
下列各项行政事业单位内部控制现状有(  )。

白条抵库
私设小金库
有完善内部控制
贪污挪用财政资金
【单选题】
高等学校业务层面内部控制不包括(  )。

预算业务控制
政府采购业务控制
合同控制
职责分离控制
【多选题】
审计依据按内部控制制度评价依据不同可分为?

内部会计控制制度
内部管理控制制度
内部奖惩控制制度
内部考核控制制度
【多选题】
企业建立与实施有效内部控制,包括要素有(  )。

内部环境
风险评估
控制活动
信息与沟通
【判断题】
内部控制从时间顺序上看,包括事前控制和事后控制,还有事中控制。( )

正确
错误
【多选题】
内部控制制度风险评估内容包括?

确定风险承受能力和可接受水平
采取讨论、咨询专业机构等方法识别
风险成因、整体承受能力
风险回避、风险承担、风险降低和风险分担
【单选题】
为实现货币资金业务控制目标,企业内部控制应主要包括()。

职责分工控制
授权审批控制
监督检查控制
反洗钱控制
【单选题】
银行内部控制包括对对资产和负债各项业务控制

【单选题】
下列哪一项不属于“内部控制-控制环境”内容?

对诚信和道德价值观念沟通与落实
对胜任能力重视
管理层理念和经营风格
职责分离