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【判断题】
内部
审计
具有权威
性
和
独立性
。( )
①
正确
②
错误
查看答案解析
【单选题】
下列
关于
审计
证据适当
性
的
表述
,正确
的
是
( )。
①
审计
证据
的
适当
性
包括
审计
证据
的
相关
性
和充分
性
②
审计
证据
的
适当
性
仅指
审计
证据
的
可靠
性
③
审计
证据
的
适当
性
会影响所需获取
审计
证据
的
质量
④
审计
证据
的
适当
性
是
对
审计
证据数量
的
衡量
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【判断题】
审计
的
本质在于它
的
独立性
和权威
性
。
①
正确
②
错误
查看答案解析
【判断题】
在
审计
过程中,或有收费不影响
审计
的
独立性
。( )
①
对
②
错
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【单选题】
以下业务事项会导致因“自我评价”影响
审计
业务
独立性
的
是
( )。
①
审计
项目组成员现在
是
或最近曾经
是
鉴证客户
的
董事或经理
②
审计
项目组成员
的
主要亲属或其他近亲属
是
审计
客户
的
会计
③
收费主要来源于某一
审计
客户
④
受到有关单位或个人不恰当
的
干预
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【单选题】
审计
独立性
的
存在主要取决于( )在
审计
关系中所处
的
超脱地位。
①
审计
人
②
被
审计
人
③
委托人
④
当事人
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【单选题】
1.在
下列
内部
审计
机构设置
的
不同体制中,
独立性
最弱
的
是
( )。
①
董事会领导体制
②
监事会或
审计
委员会领导体制
③
总经理领导体制
④
财务副总经理领导体制
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【判断题】
审计
的
独立性
是
保证
审计
工作顺利进行
的
必要条件
①
正确
②
错误
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【单选题】
下列
关于
审计
工作底稿作用
的
表述
,
错误
的
是
( )。
①
明确被
审计
单位责任
的
依据
②
提供行政诉讼
的
佐证资料
③
编写
审计
报告
的
依据
④
控制
审计
工作质量
的
手段
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【多选题】
下面
关于
中央银行
独立性
的
说法,不正确
的
是
( ).
①
如果一国法律明确规定中央银行能够
独立
地制定和执行货币政策,则该国中央银行
的
独立性
就较弱
②
一般来说,隶属于财政部
的
中央银行
的
独立性
强于隶属于国会
的
中央银行
③
中央银行对政府借款
的
限额
是
刚性
的
,则中央银行
的
独立性
较强
④
一般认为,中央银行最高决策机构中若没有政府代表,则
独立性
较弱
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