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【单选题】
下列各项审计风险属于审计人员可控风险( )。

重大错报风险
控制风险
检查风险
同有风险
【单选题】
下列各项不属于信息系统审计内容( )。

信息系统内部控制
信息系统生命周期
信息系统产生电子数据
信息系统组成部分
【单选题】
收集审计证据阶段( )。

准备阶段
实施阶段
终结阶段
后续审计阶段
【单选题】
下列各项不属于生产业务审计目标的(  )。

截止期正确性
计价正确性
会计处理正确性
业务合法性
【判断题】
审计人员审计过程中所收集审计证据,都应列示在审计工作底稿

正确
错误
【单选题】
下列审计风险控制方法不属于自我保护法( )。

遵守审计准则
取得管理当局说明书
建立风险基金制度
提高审计人员业务水平
【单选题】
下列各类审计证据审计人员编制会计分录调整表属于:( )。

实物证据
亲历证据
内部证据
外部证据
【单选题】
下列各项审计证据,可靠性最弱( )。

审计单位记账凭证所附采购发票
审计单位与保险公司签订保险合同
审计单位自行编制折旧计算表
审计人员亲自抽查盘点被审计单位仓库存货形成记录
【单选题】
下列各项不属于中央审计委员主要职责( )

审议审计监督重大政策和改革方案
审议年度预算执行和其他财政支出情况审计报告
组织实施审计领域坚持党的领导、加强党的建设方针政策
审议决策审计监督其他重大事项
【单选题】
下列不属于证据收集原则是:

合法性原则
客观性原则
及时性原则
证据收集要讲究策略原则