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【单选题】
银行内部控制包括对对资产和负债各项业务控制

【单选题】
财务报表审计,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试情形( )。

进行内部控制测试成本较高
内部控制设计合理且预期运行有效
内部控制设计存在重大缺陷
难以对内部控制健全性和有效性作出评价
【单选题】
下列各项,不是用以调查了解内部控制方法( )。

检查
观察
函证
询问
【单选题】
下列各项,不属于信息系统测试方法( )。

测试数据法
图形描述法
虚拟实体法
平行模拟法
【多选题】
下列各项,属于企业投资意义有( )。

投资企业生存与发展基本前提
投资企业战略性决策
投资获取利润基本前提
投资企业风险控制重要手段
【单选题】
审计人员抽取了同一月份若干张销货单,检查销售业务处理程序执行情况,该内部控制测试方式( )。

业务程序测试
实质性测试
了解测试
功能测试
【单选题】
下列各项,属于直接投资和间接投资分类依据( )

投资活动资金投出方向
投资活动对企业未来生产经营前景影响
投资活动与企业本身生产经营活动关系
投资项目之间相互关联关系
【单选题】
下列各项,不属于初步业务活动( )

编制具体审计计划
评估注册会计师自身独立性、专业知识
了解被审计单位业务、行业状况、法律环境和监管环境
评估客户诚信
【单选题】
下列各项属于债券投资特点( )。

投资风险小
具有较强流动性
收益相对稳定
安全性较低
【单选题】
下列各项属于会计信息控制( ).

会计凭证复核制度
材料验收和领用制度
生产计划控制
固定资产定期盘点制度