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【单选题】
取证
顺序与反映经济业务
的
会计资料形成过程相反
的
审计取证
方法
是
( )。
①
详查法
②
抽查法
③
顺查法
④
逆查法
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【单选题】
收集
审计
证据
的
阶段
是
( )。
①
准备阶段
②
实施阶段
③
终结阶段
④
后续
审计
阶段
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【多选题】
审计
重要
性
与
审计
风险、
审计
证据
的
关系正确
的
是
?
①
重要
性
与
审计
风险
是
反向关系
②
重要
性
与
审计
证据
是
反向关系
③
重要
性
与
审计
风险
是
正向关系
④
重要
性
与
审计
证据
是
正向关系
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【单选题】
下列
不属于
收集
审计
证据
的
基本要求是( )。
①
充分
性
②
成本效益
性
③
独立
性
④
重要
性
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【单选题】
审计
人员自行编制银行存款余额调节表,并与被
审计
单位编制
的
银行存款余额调节表进行比较
的
检查被
审计
单位定期财产清查制度
的
审计取证
方法
是
( )。
①
检查
②
重新计算
③
询问
④
重新操作
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【单选题】
下列
各项
审计
证据
中,可靠
性
最弱
的
是
( )。
①
被
审计
单位记账凭证所附
的
采购发票
②
被
审计
单位与保险公司签订
的
保险合同
③
被
审计
单位自行编制
的
折旧计算表
④
审计
人员亲自抽查盘点被
审计
单位仓库存货形成
的
记录
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【多选题】
下列
关于
审计
证据
的
说法正确
的
是
( )。
①
收集
审计
证据
时要注意
证据
力
的
强弱、数量
的
多寡,注意
取证
的
及时
性
和经济
性
②
书面
证据
是
审计
人员
取证
的
主要部分
③
整个
审计
过程就是
收集
、鉴定和综合
审计
证据
的
过程
④
内部
证据
与外部
证据
的
证明力相同
⑤
当被
审计
单位内部控制薄弱时,
审计
人员
收集
的
审计
证据
数量要比内部控制健全有效时多
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【多选题】
收集
审计
证据
的
途径很多,常见
的
有
①
实地监盘
②
观察
③
询问
④
检查
⑤
分析程序
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【单选题】
下列
有关
审计
证据
相关
性
的
提法中,错误
的
是
( )。
①
审计
证据
与
审计
目标或其他
证据
的
内在联系越强,
审计
证据
的
质量越好
②
审计
证据
应与
审计
事项
的
某一具体
审计
目标密切相关
③
审计
证据
与证实某一
审计
目标的其他
证据
有相互印证关系时,能够产生联合证明力
④
审计
证据
的
相关
性
是
指
审计
证据
的
数量要足以证明
审计
事项
的
真相以及支持
审计
意见和
审计
决定
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【判断题】
风险评估程序本身可以为形成
审计
意见提供充分、
适当
的
审计
证据
。( )
①
对
②
错
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