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【多选题】
下列
属于
审计
实施阶段
的
工作
有
( )。
①
编制
审计
项目计划
②
编写
审计
报告
③
审前培训
④
对内部
控制
进行符合性测试
⑤
对
审计
事项进行实质性测试
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【多选题】
下列
属于
审计
实施阶段
的
工作
有
( )。
①
编制
审计
项目计划
②
编写
审计
报告
③
审前培训
④
对内部
控制
进行符合性测试
⑤
对
审计
事项进行实质性测试
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【多选题】
下列
哪些
属于
风险
管理
的
内容
有
()。
①
风险
规划
②
风险
监督
③
风险
分析
④
风险
的
控制
管理
⑤
风险
治理
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【单选题】
下列
各项中,
属于
防范
审计
人员法律责任
风险
的
措施是( )
①
明确被
审计
单位
的
责任和
审计
组织
的
责任
②
尽量少地承接
审计
业务
③
按照被
审计
单位意愿选择
审计
意见类型
④
不采纳任何外部专家
的
意见和建议
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【多选题】
风险
应
对策
略包括( )。
①
风险
规避
②
风险
缓解
③
风险
接受
④
风险
转移
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【多选题】
下列
属于
风险
应对措施
的
有
( )。
①
风险
规避
②
风险
降低
③
风险
分担
④
风险
承受
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【单选题】
下列
关于
审计
风险
的
表述,正确
的
是( )。
①
固有
风险
仅受被
审计
单位内部因素
的
影响
②
检查
风险
水平与重大错报
风险
呈正比关系
③
审计
风险
取决于重大错报
风险
和固有
风险
④
重大错报
风险
可分为固有
风险
和
控制
风险
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【单选题】
通过建立失业
控制
目标、失业监测系统、失业
控制
对策
及实施,
属于
典型
的
①
对企业解雇
的
约束
②
失业预警制度
③
职业教育
④
职业培训
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【单选题】
( )是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部
控制
目标相关
的
风险
,合理确定
风险
应
对策
略。
①
内部环境
②
风险
评估
③
控制
活动
④
内部
控制
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【多选题】
下列
属于
单位层面
风险
的
有
( )。
①
内部
控制
机制
②
内部管理制度
③
政府采购情况
④
财务信息编报
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