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【判断题】
审计人员如拟信赖内部控制,应实施分析程序,以将检查风险控制在可接受低水平。

正确
错误
【单选题】
下来关于内部审计企业内部活动监督者职能描述中,不正确是(  )。

保护资产
遵守政策、程序和法律法规
机构内部控制系统有效性和完备性
对经营或项目的设定目标的完成情况
【单选题】
企业内部控制基本规范》自(  )起实施。

2009年7月1日
2010年7月1日
2011年7月1日
2012年7月1日
【判断题】
企业内部控制可以做到绝对保证。(  )

【判断题】
内部审计可以接受所在单位领导人交办审计机关委托其他审计事项。

正确
错误
【判断题】
在变量抽样中,可信赖程度系数与样本量大小成反向变动关系。

正确
错误
【多选题】
企业内部控制更注重关键领域包括(  )。

税费管理
关键岗位人员管理
资金管理
重要客户和供应商管理
【多选题】
下列说法中属于企业内部控制经历阶段有(  )。

内部牵制
内部控制制度
内部控制结构
内部控制整体框架
【单选题】
企业内部控制规范(试行)解读由(  )负责解释。

审计
财政部
司法部
国务院
【判断题】
无论是国家审计内部审计、民间审计,在审计开始前,审计机构都要与被审计单位签订审计业务约定书。( )

正确
错误