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【多选题】
下列
关于
审计
证据
的
说法
正确
的
是( )。
①
收集
审计
证据时要注意证据力
的
强弱、数量
的
多寡,注意取证
的
及时性和经济性
②
书面证据是
审计
人员取证
的
主要部分
③
整个
审计
过程就是收集、鉴定和综合
审计
证据
的
过程
④
内部
证据与外部证据
的
证明力相同
⑤
当被
审计
单位
内部
控制薄弱时,
审计
人员收集
的
审计
证据数量要比
内部
控制健全有效时多
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【多选题】
下列
关于
抽样
审计
的
说法
正确
的
是( )。
①
抽样
审计
的
优点在于其
审计
效率较高,相应
的
审计
成本也较详细
审计
低很多
②
抽样
审计
的
缺点是其
审计
结论会与被
审计
单位
的
实际情况存在一些差异,如果这种差异超过可容忍
的
范围,就将影响
审计
结论
的
正确
性
③
抽样
审计
用于小型
的
企事业单位,以及因被
审计
单位存在严重经济问题所进行
的
专案
审计
等
④
抽样
审计
适用于规模大、业务复杂、会计资料多、管理基础工作好、
内部
控制制度较完善
的
单位
⑤
抽样
审计
就是局部
审计
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【多选题】
下列
关于
采购人
的
内部
监督
说法
中,
正确
的
有
①
采购人必须按照《政府采购法》规定
的
采购方式和采购程序进行采购
②
政府采购项目的采购标准和采购结果应当公开
③
采购活动
的
决策和执行程序应当明确,并相互监督、相互制约
④
按照法律规定
的
采购方式和采购程序进行采购是对采购人
的
基本要求
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【单选题】
下列
关于
第三个层面“
内部
审计
”
的
说法
中,错误
的
是( )。
①
内部
审计
是一项独立、客观
的
审查和咨询活动,其目的在于增加企业
的
价值和改进经营
②
内部
审计
部门独立于业务单位部门
③
内部
审计
是企业
内部
活动
的
监督者
④
外部
审计
人员不能利用
内部
审计
人员
的
工作
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【单选题】
下列
关于
业务经营
审计
的
说法
中
正确
的
是( )。
①
业务经营
审计
是对管理进行
的
审计
②
业务经营
审计
是为管理而进行
的
审计
③
业务经营
审计
以被审单位
的
管理活动为对象
④
业务经营
审计
与管理
审计
是截然不同
的
审计
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【单选题】
关于
内部
类,下列
说法
不
正确
的
是( )
①
内部
类不能有自己
的
成员方法和成员变量
②
内部
类可用 private 或 protected 修饰符修饰
③
内部
类可以作为其他类
的
成员,而且可访问它所在
的
类
的
成员
④
除 static
内部
类外,不能在类内声明 static 成员
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【多选题】
下列
关于
财务报表
审计
的
说法
中,
正确
的
是( )
①
财务报表
审计
的
目的是改善财务报表
的
质量,增强预期使用者对财务报表
的
信赖程度
②
审计
的
基础是独立性和专业性
③
审计
的
最终产品是
审计
报告
④
财务报表经
审计
后,可以绝对保证财务报表不存在重大错报
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【单选题】
与国家
审计
相比,不属于
内部
审计
特点
的
是( )
①
内向性
②
广泛性
③
灵活性
④
宏观性
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【单选题】
按照《
审计
署
关于
内部
审计
工作
的
规定》,下列各项中属于
内部
审计
权限
的
是:( )。
①
对可能隐匿
的
会计凭证可不经任何人批准予以封存
②
对违法违规行为
的
直接责任人进行处罚
③
对与
审计
事项有关
的
问题向相关人员进行调查,并取得证明材料
④
对本单位最高领导人员及所属单位领导人员进行经济责任
审计
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【单选题】
下列
关于
计算机
审计
的
表述中,
正确
的
有
( )。
①
计算机
审计
的
审计
技术方法与传统
审计
完全一致
②
计算机
审计
的
审计
对象既包括电子数据,又包括信息系统
③
计算机
审计
的
基本过程和内容与传统
审计
是完全一致
的
④
计算机
审计
不需要进行
内部
控制测试
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