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【单选题】
盘库存现金注册会计师证实资产负债表所列现金是否存在一项重要程序审计单位必须参加盘点的人员

会计主管人员和内部审计人员
出纳员和会计主管人员
现金出纳员和银行出纳员
出纳员和内部审计人员
【单选题】
?审计人员审计过程中,围绕审计目标和依照法定程序与方法而获得经过核实用以证明审计事项真相并保证审计意见和审计决定正确所依据材料

审计工作底稿
会计分录
会计报表
审计证据
【单选题】
审计机构派出审计人员到达审计单位进行现场审计称为( )。

报送审计
局部审计
就地审计
财务审计
【单选题】
为证实审计单位按照原出资比例将资本公积转增资本合法性,审计人员应实施审计程序( )。

查明有无企业权力机构正式决议
审查投资者追加资本,投入资本转为实收资本与资本公积比例合理性
观察实收资本和资本公积账务处理流程
询问财会人员是否存在其他转增资本情况
【单选题】
审计单位审计范围进行限定,致使某些重要审计程序无法实施,注册会计师发表审计意见应该是?

保留意见和否定意见
保留意见
否定意见
无法表示意见
【判断题】
审计程序审计人员审计实施阶段所必须遵循审计工作步骤。( )

正确
错误
【单选题】
审计单位审计范围进行限定,致使某些重要审计程序无法实施,注册会计师发表审计意见应该是

保留意见
否定意见
无法表示意见
B或C
【单选题】
属于绩效审计程序( )。

审计准备
审计计划
审计立项
审计报告与后续跟踪
【单选题】
注册会计师为审查审计单位未入账负债而实施下列审计程序中,最有效

审查资产负债表日后货币资金支出情况
审查资产负债表日前后几天发票
审查应付账款、应付票据函证回函
审查购货发票与债权人名单
【单选题】
审计机关有证据证明审计单位以个人名义存储公款,(  )。

经县级以上人民银行主要负责人批准,有权查询审计单位以个人名义金融机构存款
无权查询审计单位以个人名义金融机构存款
经县级以上人民政府审计机关主要负责人批准,有权查询审计单位以个人名义金融机构存款
审计单位主要负责人批准,有权查询审计单位以个人名义金融机构存款