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【多选题】
内部
控制
有效性,是指企业建立与实施
内部
控制
对实现
控制
目标提供合理保证
的
程度,
包括
( )。
①
内部
控制
设计
的
有效性
②
内部
控制
运行
的
有效性
③
内部
控制
管理
的
有效性
④
内部
控制
计划
的
有效性
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【单选题】
生产与费用循环
的
内部
控制
不
包括
?
①
存货
的
内部
控制
②
薪酬
的
内部
控制
③
存货
的
监制
④
成本会计制度
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【单选题】
下列各项中,属于
内部
控制
中
控制
活动
要素
的
是( )。
①
独立检查
②
员工素质
③
风险评估
④
责权配置
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【单选题】
下列各项中,属于
内部
控制
中
控制
活动
要素
的
是( )。
①
独立检查
②
责权配置
③
员工素质
④
风险评估
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【多选题】
内部
控制
缺陷主要
包括
( )。
①
设计缺陷
②
运行缺陷
③
计划缺陷
④
管理缺陷
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【多选题】
存货业务
内部
控制
设计
的
目标
包括
()
①
保证存货
的
安全完整
②
控制
存货
的
流动
③
提供真实、完整、有用
的
存货信息
④
监督、落实存货
的
经营责
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【多选题】
做好
内部
控制
评价
的
作用
包括
( )。
①
有助于企业自我完善内控体系
②
有助于提升企业市场形象和公众认可度
③
有助于实现与政府监管
的
协调互动
④
有助于实现利润最大化
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【多选题】
内部
控制
描述
的
基本方法
包括
( )。
①
文字说明法
②
实验法
③
观察法
④
流程图法
⑤
文字说明法
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【多选题】
企业
内部
控制
应用指引中
控制
环境类指引
包括
( )。
①
企业
内部
控制
应用指引第1号——组织架构
②
企业
内部
控制
应用指引第2号——发展战略
③
企业
内部
控制
应用指引第4号——社会责任
④
企业
内部
控制
应用指引第5号——企业文化
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【多选题】
注册会计师在了解被审计单位
的
内部
控制
时,需要了解
的
被审计单位
的
控制
活动
主要
包括
( )。
①
风险评估
②
授权和业绩评价
③
实物
控制
④
职责分离
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