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【单选题】
下列各项审计风险属于审计人员可控风险( )。

重大错报风险
控制风险
检查风险
同有风险
【单选题】
下列各项属于判断审计事项是非优劣准绳( )。

审计证据
审计程序
审计标准
审计记录
【单选题】
下列各项,不属于审计人员收集审计证据方法( )。

检查
分类
观察
询问
【单选题】
下列各项,不属于或有负债审计过程(  )。

向被审计单位管理当局询问
获得律师申明书
复核上期和审计期间税收结算报告
复核被审计单位资产负债表日编制会计记录
【单选题】
下列各项属于计算机审计实施阶段工作( )。

了解计算机系统在组织机构内部分布和应用
根据审计目标和重要性程度确定应当详细调查子系统
对被审计单位电子数据进行清理、转换和验证
基于所创建审计中间表分析发现问题线索并进行核查取证
【多选题】
1.企业下列做法属于错误做法( )

在注册地或住所地开立银行结算账户
在多家银行机构开立基本存款账户
用一般存款账户办理现金缴存
为还贷、还债需要,多头开立基本存款账户
【单选题】
下列各项属于内部控制控制活动要素( )。

独立检查
员工素质
风险评估
责权配置
【单选题】
下列各项属于内部控制控制活动要素( )。

独立检查
责权配置
员工素质
风险评估
【单选题】
1.下列选项,不属于存货(????)。?

委托代销商品
半成品
为了购建固定资产而专门购入材料
包装物
【单选题】
下列各项,不属于审计质量管理主体( )

审计机关
审计组长
审计人员
审计单位