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【单选题】
下列
有关内部
审计报告
的
表述,错误
的
是( )。
①
内部
审计报告
的
附件是对
审计报告
正文进行补充说明
的
文字和数字资料
②
内部
审计报告
内容无须
包括
审计
概况和
审计
建议
③
内部
审计报告
应当
由主管
的
内部
审计
机构盖章
④
内部
审计报告
的
收件人
应当
是与
审计
项目
有
管理和监督责任
的
机构或人员
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【多选题】
按
审计
的
内容分类,
审计报告
可分为∶( )
①
财政财务
审计报告
②
财经法纪
审计报告
③
经济效益
审计报告
④
全面
审计报告
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【多选题】
下列
各项
中
,
属于
内部
审计
机构权限
的
有
( )
①
参与研究制定有关
的
规章制度
②
召开与
审计
事项有关
的
会议
③
对与
审计
事项有关
的
问题向有关单位和个人进行调查取证
④
提出改进经济管理、提高经济效益
的
建议
查看答案解析
【单选题】
审计报告
收件人是( )。
①
审计
业务
的
委托者
②
审计报告
的
使用者
③
被
审计
单位
④
证券监管部门
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【单选题】
审计报告
收件人是( )。
①
审计
业务
的
委托者
②
审计报告
的
使用者
③
被
审计
单位
④
证券监管部门
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【多选题】
根据
审计报告
使用目的不同可以分为
①
公布目的
审计报告
②
标准
审计报告
③
非公布目的
审计报告
④
一般
审计报告
⑤
特殊
审计报告
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【单选题】
审计报告
的
标题统一规范为( )。
①
审计
意见
②
审计报告
③
审计
记录
④
审计
工作底稿
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【多选题】
审计报告
引言段所应说明
的
主要事项
有
①
指出被
审计
单位
的
名称
②
说明财务报表已经
审计
③
指出构成整套财务报表
的
每一财务报表
的
名称
④
提及财务报表附注,
包括
重要会计政策概要和其他解释性信息
⑤
指明构成整套财务报表
的
每一财务报表
的
日期或涵盖
的
期间
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【单选题】
审计报告
的
基本结构和内容由注册会计师职业团体加以规定,根据
审计报告
准则,
审计报告
的
主要部分是
①
意见段
②
说明段
③
正文部分
④
附件部分
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【简答题】
简述
审计报告
的
类型。
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