答案查看网,轻松搜题/搜资源
登录
×
登录账号
记住密码
立即注册
忘记密码
×
注册
使用微信扫描二维码,获取账号密码后免费查看答案
前往登录
忘记密码
×
忘记密码
使用微信扫描下方二维码,即可找回您的账号密码
前往登录
立即注册
搜题/搜资源
没有搜到到结果?点击这里求解答/求资源。
【单选题】
社会审计人员在财务报表审计
中
对
内部
控制
进行初评后,认为应该
测试
内部
控制
有效
的
情况
是
( )。
①
难以对
内部
控制
的
健全性做出评价
②
内部
控制
的
设置极不健全
③
管理当局极不重视
内部
控制
建立工作
④
内部
控制
预期运行有效
查看答案解析
【单选题】
下列
各项
中
属于
国际
投资
“软环境”
的
是
:()
①
自然资源
②
基础设施
③
自然环境
④
法治环境
查看答案解析
【单选题】
下列
各项
中
不
属于
直接国际
投资
的
是
:()
①
证券市场上购买上市公司
的
股票或公司债券
②
在外国新设分公司
③
单独或联合
投资
参与东道国资源开发项目
④
A公司购买其具有控股权
的
外国B公司
的
股票
查看答案解析
【多选题】
1.
下列
各项
中
属于
内部
审计机构权限
的
是
( )。
①
对与审计事项有关
的
问题向有关单位和个人进行调查取证
②
追究造成损失浪费
的
单位和人员
的
责任
③
提出改进管理、提高效益
的
建议
④
参与研究制定有关
的
规章制度
查看答案解析
【单选题】
下列
选项
中
属于
内部
控制
基本要求是( )。
①
决策、执行、监督分离,重大活动集体决策
②
不相容岗位分离
控制
③
授权和审批
控制
④
业务
流程
控制
查看答案解析
【单选题】
下列
各项
中
,
属于
投资
决策静态评价指标的
是
()。
①
净现值指数
②
内部
收益率
③
投资
收益率
④
费用现值法
查看答案解析
【多选题】
下列
各项
中
,
属于
内部
审计机构权限
的
有( )
①
参与研究制定有关
的
规章制度
②
召开与审计事项有关
的
会议
③
对与审计事项有关
的
问题向有关单位和个人进行调查取证
④
提出改进经济管理、提高经济效益
的
建议
查看答案解析
【多选题】
控制
测试
的
程序
类型包括( )。
①
检查文件记录
②
重新执行
③
询问与观察
④
重新计算
查看答案解析
【多选题】
下列
各项
中
,
属于
投资
中心权力
的
有( )。
①
制定价格权
②
确定产品和生产方法
③
投资
规模决策权
④
融资权
查看答案解析
【单选题】
下列
系统
测试
方法
中
属于
“穷举路径”
测试
的
是
()。
①
一般
测试
法
②
黑盒
测试
法
③
简单
测试
法
④
白盒
测试
法
查看答案解析
首页
«
1
2
3
4
5
6
»
末页