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【多选题】
下列
属于
信用
风险
的
有
( )。
①
购货企业无法支付赊销商品
的
贷款
②
消费者不能偿还住房贷款
③
企业不能支付银行贷款
④
商品价格暴涨暴跌
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【多选题】
下列
各项中,
属于
内部
审计
机构权限
的
有
( )
①
参与研究制定有关
的
规章制度
②
召开与
审计
事项有关
的
会议
③
对与
审计
事项有关
的
问题向有关单位和个人进行调查取证
④
提出改进经济管理、提高经济效益
的
建议
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【多选题】
使用
风险
控制
矩阵
的
目的
有
哪些?
①
完全消除
风险
②
明确公司所面临
的
风险
③
明确针对
风险
的
现有内部
控制
④
识别
控制
缺陷
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【多选题】
下列
情况引起
的
风险
属于
可分散
风险
的
有
( )。
①
国家税法变动
②
公司劳资关系紧张
③
公司产品滞销
④
银行提高利率
⑤
公司遭受火灾
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【多选题】
选择
风险
应
对策
略时应考虑( )。
①
风险
承受能力
②
成本与效益
③
风险
偏好
④
可供选择
的
措施
⑤
风险
的
特性
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【单选题】
被
审计
单位
的
内部
控制
未能发现或防止重大差错
的
风险
是( )。
①
固有
风险
②
控制
风险
③
检查
风险
④
经营
风险
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【单选题】
被
审计
单位
的
内部
控制
未能发现或防止重大差错
的
风险
是( )。
①
固有
风险
②
控制
风险
③
检查
风险
④
经营
风险
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【多选题】
下列
各项中,
属于
审计
报告应当包括
的
有
( )。
①
引言段
②
注册会计师
的
责任
③
被
审计
单位
的
地址
④
会计师事务所
的
名称、地址
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【多选题】
下列
工作中,
属于
国家
审计
实施阶段
的
有
( )
①
编制
审计
方案
②
对内部
控制
进行调查与初评
③
对内部
控制
进行符合性测试
④
对会计报表项目进行实质性测试
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【多选题】
下列
属于
薪酬
控制
的
途径
的
有
①
控制
员工人数
②
控制
工作时数
③
加强绩效管理
④
控制
薪酬中值
⑤
控制
法定社会保险费
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