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【多选题】
下列属于信用风险( )。

购货企业无法支付赊销商品贷款
消费者不能偿还住房贷款
企业不能支付银行贷款
商品价格暴涨暴跌
【多选题】
下列各项中,属于内部审计机构权限( )

参与研究制定有关规章制度
召开与审计事项有关会议
对与审计事项有关问题向有关单位和个人进行调查取证
提出改进经济管理、提高经济效益建议
【多选题】
使用风险控制矩阵目的哪些?

完全消除风险
明确公司所面临风险
明确针对风险现有内部控制
识别控制缺陷
【多选题】
下列情况引起风险属于可分散风险( )。

国家税法变动
公司劳资关系紧张
公司产品滞销
银行提高利率
公司遭受火灾
【多选题】
选择风险对策略时应考虑( )。

风险承受能力
成本与效益
风险偏好
可供选择措施
风险特性
【单选题】
审计单位内部控制未能发现或防止重大差错风险是( )。

固有风险
控制风险
检查风险
经营风险
【单选题】
审计单位内部控制未能发现或防止重大差错风险是( )。

固有风险
控制风险
检查风险
经营风险
【多选题】
下列各项中,属于审计报告应当包括(  )。

引言段
注册会计师责任
审计单位地址
会计师事务所名称、地址
【多选题】
下列工作中,属于国家审计实施阶段( )

编制审计方案
对内部控制进行调查与初评
对内部控制进行符合性测试
对会计报表项目进行实质性测试
【多选题】
下列属于薪酬控制途径

控制员工人数
控制工作时数
加强绩效管理
控制薪酬中值
控制法定社会保险费