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【单选题】
审计人员进行函证审计单位开户银行应该是( )。

存款户已经结清银行
本年存过款所有银行
存款户尚未结清银行
有其他货币资金存款银行
【单选题】
财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试情形( )。

进行内部控制测试成本较高
内部控制设计合理且预期运行有效
内部控制设计存在重大缺陷
难以对内部控制健全性和有效性作出评价
【多选题】
在评价审计结果,如果审计单位尚未调整错报汇总数超过重要性水平,审计人员应当采取措施包括()。

扩大审计程序范围
扩大控制测试
提请管理层调整财务报表
发表保留意见
【多选题】
在评价审计结果,如果审计单位尚未调整错报汇总数超过重要性水平,审计人员应当采取措施包括( )。

扩大审计程序范围
扩大控制测试
提请管理层调整财务报表
发表保留意见
【单选题】
属于下列哪一项目审计必要程序(  )。

应收账款审计
存货审计
应付账款审计
固定资产审计
【单选题】
盘库存现金注册会计师查证审计单位资产负债表所列现金是否存在一项重要程序,审计单位必须参加盘点的人员( )。

会计主管人员和内部审计人员
出纳员和会计主管人员
现金出纳员和银行出纳员
出纳员和内部审计人员
【单选题】
盘库存现金注册会计师查证审计单位资产负债表所列现金是否存在一项重要程序,审计单位必须参加盘点的人员( )。

会计主管人员和内部审计人员
出纳员和会计主管人员
现金出纳员和银行出纳员
出纳员和内部审计人员
【单选题】
民间审计组织在接受审计单位委托审计项目之前提交给审计单位正式文件

审计通知书
审计报告
审计建议书
审计约定书
【判断题】
审计人员在提供专业服务,可以代行审计单位管理决策职能。( )

正确
错误
【判断题】
审计人员在提供专业服务,可以代行审计单位管理决策职能。

正确
错误