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【单选题】
财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试情形( )。

进行内部控制测试成本较高
内部控制设计合理且预期运行有效
内部控制设计存在重大缺陷
难以对内部控制健全性和有效性作出评价
【判断题】
变量抽样用于内部控制符合性测试。( )

正确
错误
【单选题】
前馈控制目的( )

防患于未然
及时纠正偏差
分析偏差原因
统一进行信息处理
【单选题】
下列选项中,不属于销售与收款循环控制测试(  )。

应收账款函证
观察货物出库、发运记录过程
检查坏账核销是否经过管理层恰当审批
询问现金折扣和大额赊销审批流程
【单选题】
战略控制目的主要是控制?

战略实施
. 战略失效
. 战略 目标
. 战略方案
【单选题】
控制系统控制主体、控制客体和控制媒体组成,符合控制目的,具有自身功能管理系统,其中控制主体指( )

具有主次之分一个组织全部行为活动
控制行为所需媒介物或方式
控制活动所针对的人、财、物和信息
控制活动中各级管理人员及其所属职能部门
【判断题】
注册会计师可以考虑针对同一交易同时实施控制测试和细节测试。(  )

【单选题】
下列各项中,可用来测试内部控制运行有效性方法( )。

重复执行
监盘
函证
计算
【单选题】
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效情况( )。

难以对内部控制健全性做出评价
内部控制设置极不健全
管理当局极不重视内部控制建立工作
内部控制预期运行有效
【多选题】
在综合测试中,最基本测试( )

集成测试
单元测试
验收测试
覆盖率测试