【单选题】
审计业务少的单位和小型企事业组织,可不设独立的内部审计机构,但应设置专职的
【判断题】
根据2006年审计法的规定,任何单位的内部审计机构都要依法接受审计机关的领导。
【多选题】
会计电算化对内部控制的的影响表现为()。
【判断题】
存货期末盘点是被审计单位内部控制的基本要求,审计人员不应承担相应的责任。
【判断题】
内部控制评价,是指企业董事会或类似权力机构对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。( )
【单选题】
下列关于内部审计的说法中错误的是( )。
【单选题】
将审计分为国家审计、内部审计和社会审计,是按?不同所作的分类
【单选题】
1.在下列内部审计机构设置的不同体制中,独立性最弱的是( )。
【单选题】
审计机关因工作需要,( )在其审计管辖范围内设立派出机构?
【判断题】
企业内部控制可信赖程度低接受委托的审计机构也不能取消审计业务