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【单选题】
审计业务少单位和小型企事业组织,可不设独立内部审计机构,但应设置专职

监察人员
内部审计人员
会计检查人员
纪律检查委员会
【判断题】
根据2006年审计规定,任何单位内部审计机构都要依法接受审计机关领导。

正确
错误
【多选题】
会计电算化对内部控制影响表现为()。

对职责分工、权限划分影响
对内部复核机制影响
对数据存储形式影响
对计算机系统依赖产生影响
对应用系统影响
【判断题】
内部控制评价,指企业董事会或类似权力机构对内部控制有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告过程。(  )

【判断题】
存货期末盘点审计单位内部控制基本要求审计人员不应承担相应责任。

正确
错误
【单选题】
下列关于内部审计说法中错误(  )。

内部审计独立性相对较差
内部审计结论具有法律效力
内部审计侧重于内向服务
部门内部审计具有外部审计特征
【单选题】
1.在下列内部审计机构设置不同体制中,独立性最弱( )。

董事会领导体制
监事会或审计委员会领导体制
总经理领导体制
财务副总经理领导体制
【单选题】
审计机关因工作需要,( )在其审计管辖范围内设立派出机构

可以
不可以
经本级人民政府批准可以
经上级审计机关批准可以
【单选题】
审计分为国家审计内部审计和社会审计按?不同所作分类

审计主体
审计客体
审计目的和内容
审计内容
【判断题】
企业内部控制可信赖程度低接受委托审计机构也不能取消审计业务

正确
错误