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【多选题】
注册会计师
财务报表
审计
目标对
财务报表
的
( )发表
审计
意见。
①
合法性
②
公允性
③
重大错报风险
④
重要性水平
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【单选题】
审计
分为
财务报表
审计
、经营
审计
、合规性
审计
是
按?不同所作
的
分类
①
审计
主体
②
审计
客体
③
审计
目的和内容
④
审计
内容
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【单选题】
下列有关
财务报表
审计
目标的说法
中
错误
的
是
①
注册会计师作为独立第三方,运用专业知识、技能和经验对
财务报表
进行
审计
并发表
审计
意见,旨在增强预期使用者对
财务报表
的
信赖程度
②
注册会计师
的
工作对
财务报表
审计
目标发挥着导向作用
③
财务报表
审计
目标界定了注册会计师
的
责任范围,直接影响注册会计师计划和
实施
审计
程序
的
性质、时间和范围
④
财务报表
审计
目标对注册会计师
的
审计
工作发挥着导向作用
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【单选题】
能够
对内部
审计
机构
的
工作提出要求
的
是
( )
①
同级国家
审计
机关
②
本单位
的
总经理
③
本单位
的
监事会
④
本单位主要负责人或者权力机构
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【判断题】
控制
测试
是
每次
审计
中
必定执行
的
测试
。
①
正确
②
错误
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【判断题】
存货期末盘点
是
被
审计
单位
内部
控制
的
基本要求,
审计
人员
不应承担相应
的
责任。
①
正确
②
错误
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【判断题】
建立
内部
审计
制度,每年应由监事会对当年
的
财务
情况
进行
内部
审计
,并将
内部
审计
报告于股东会上公布。( )
①
对
②
错
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【多选题】
审计
依据按
内部
控制
制度评价
的
依据不同可分为?
①
内部
会计
控制
制度
②
内部
管理
控制
制度
③
内部
奖惩
控制
制度
④
内部
考核
控制
制度
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【单选题】
控制
测试
的
对象是被
审计
单位
的
( )。
①
内部
控制
②
财务报表
③
账簿与凭证记录
④
经济业务
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【单选题】
控制
测试
的
对象是被
审计
单位
的
( )。
①
内部
控制
②
财务报表
③
账簿与凭证记录
④
经济业务
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