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【单选题】
下列工作中,属于审计准备阶段:( )。

对内部控制进行符合性测试
对账户余额进行实质性测试
对会计报表总体合理性进行分析性复核
对内部控制进行调查了解
【单选题】
下列选项中,不属于审计结果公布主要信息( )。

正在调查、处理过程中事项
审计评价意见
处理处罚决定及审计建议
审计单位基本情况
【单选题】
下列各项中,不属于内部审计准备阶段工作( )。

发出审计通知书
编制审计报告
确定重要性和审计风险
编制审计方案
【多选题】
审计作用通常包括( )作用

监督
保护
制约
促进
【单选题】
下列各项中,不属于国家审计实施阶段工作( )。

成立审计
编制审计工作方案
编制审计实施方案
调查了解被审计单位及其相关情况
【多选题】
1.下列各项中属于内部审计机构权限( )。

对与审计事项有关问题向有关单位和个人进行调查取证
追究造成损失浪费单位和人员责任
提出改进管理、提高效益建议
参与研究制定有关规章制度
【多选题】
下列属于审计风险控制对策有?

适当运用现代风险导向审计模型
充分运用分析程序
加强审计人员素质及职业道德建设
合理确定职业风险基金计提比例
正确对待人才流动问题
【判断题】
审计作用发挥决定审计职能

正确
错误
【单选题】
下列各项中,属于计算机审计实施阶段工作( )。

了解计算机系统在组织机构内部分布和应用
根据审计目标和重要性程度确定应当详细调查子系统
对被审计单位电子数据进行清理、转换和验证
基于所创建审计中间表分析发现问题线索并进行核查取证
【单选题】
下列各项中,属于防范审计人员法律责任风险措施( )

明确被审计单位责任和审计组织责任
尽量少地承接审计业务
按照被审计单位意愿选择审计意见类型
不采纳任何外部专家意见和建议