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【判断题】
在确定
审计程序
后,如果
审计
人员决定接受更低
的
重要性水平,
审计
风险将增加。
①
正确
②
错误
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【单选题】
下列选项中,
不属于
审计
结果公布主要信息
的
是
( )。
①
正在调查、处理过程中
的
事项
②
审计
评价意见
③
处理处罚决定及
审计
建议
④
被
审计
单位基本情况
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【单选题】
下列
不属于
关键
绩效
指标法
的
主要优点
的
是
( )。
①
使企业业绩评价与战略目标密切相关
②
指标体系设计不当将导致错误
的
价值导向或管理缺失
③
通过识别的价值创造模式把握关键价值驱动因素
④
评价指标数量相对较少,易于理解和使用
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【单选题】
下列各项中,
不属于
内部
审计
准备阶段
的
工作
是
( )。
①
发出
审计
通知书
②
编制
审计
报告
③
确定重要性和
审计
风险
④
编制
审计
方案
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【单选题】
下列各项中,
不属于
国家
审计
实施阶段
的
工作
是
( )。
①
成立
审计
组
②
编制
审计
工作方案
③
编制
审计
实施方案
④
调查了解被
审计
单位及其相关情况
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【判断题】
审计程序
是
审计
人员在
审计
过程中检查会计资料和其他与经济活动有关资料
的
顺序
①
正确
②
错误
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【单选题】
以下
不属于
应用
程序
的
是
( )。
①
任务管理器
②
我
的
文档
③
暴风影音
④
IE浏览器
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【多选题】
注册会计师在确定
审计程序
的
范围时,下列说法正确
的
有( )。
①
评估
的
重大错报风险越高,对拟获取
审计
证据
的
相关性、可靠性
的
要求越高,因此注册会计师实施进一步
审计程序
的
范围可以适当地缩小
②
确定
的
重要性水平越低,注册会计师实施进一步
审计程序
的
范围越广
③
如果注册会计师计划从控制测试中获取更高
的
保证程度,则控制测试
的
范围就更广
④
计划获取
的
保证程度越高,对测试结果可靠性要求越高,注册会计师实施进一步
审计程序
的
范围越小
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【判断题】
营业收入
审计
应检查有无特殊销售
的
行为,以确定适当
的
审计程序
进行审核。
①
正确
②
错误
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【单选题】
不属于
社会
审计
报告
的
基本要素
的
是
( )。
①
审计
依据
②
审计
意见
③
形成
审计
意见
的
基础
④
管理层对财务报表
的
责任
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