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【单选题】
企业内部控制目标相比,行政事业单位内部控制目标独有的是(  )。

合理保证资产安全和使用有效
有效防范舞弊和预防腐败
合理保证单位经济活动合法合规
提高公共服务效率和效果
【单选题】
企业内部控制规范(试行)解读根据《中华人民共和国会计法》和(  )等法律法规及《企业内部控制基本规范》制定。

《宪法》
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国民法》
《合同法》
【单选题】
注册会计师接受委托,应与被审计单位签订( )

审计准则
审计业务约定书
审计通知
审计报告
【单选题】
(单选)年末,企业内部审计部门对财务部门编制会计报表进行审查,下列表述中,正确是()

该审查属于单位内部监督和事中监督
该审查属于单位内部监督和事后监督
该审查属于社会监督和事后监督
该审查属于社会监督和事中监督
【多选题】
企业内部控制规范(试行)解读是根据(  )等法律法规及制定

《中华人民共和国公司法》
企业内部控制基本规范》
《中华人民共和国会计法》
《合同法》
【多选题】
企业内部技术优点有:( )。

安全性能好
只需开发及维护服务器端应用程序,用户界面统一
易于设置、使用和管理
三层体系结构,可伸缩性好
【单选题】
(  )是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关信息,确保信息在企业内部企业与外部之间进行有效沟通。

内部环境
风险评估
信息与沟通
内部控制
【判断题】
一个企业生产计划与库存优化控制只需要考虑企业内部业务流程就可以了。

正确
错误
【判断题】
内部审计制度成为评价内部控制系统有效性依据。

正确
错误
【单选题】
会计师事务所接受审计委托时,应同委托客户签订( )。

审计准则
审计业务约定书
审计通知书
审计报告