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【单选题】
审计
重要性
的
运用不
包括
以下
审计
过程( )。
①
委托
审计
阶段
②
计划
审计
阶段
③
执行
审计
阶段
④
审计
报告阶段
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【多选题】
审计
组织
包括
( )
①
政府
审计
组织
②
内部
审计
组织
③
公司经理
④
注册会计师
审计
组织
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【判断题】
审计
准则是
审计
理论
的
重要组成部分,但对
审计
人员并无制约
作用
。
①
正确
②
错误
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【多选题】
审计
风险
包括
( )
①
重大错报风险
②
检查风险
③
会计师事务所诉讼风险
④
审计
师能力不足
的
风险
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【单选题】
审计
组织
的
( )是
审计
监督正常发挥
作用
的
重要保证。
①
权威性
②
独立性
③
客观性
④
合法性
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【多选题】
审计
的
制约
作用
可以概括为
①
揭示差错和弊端
②
维护财经法纪
③
改善经营管理
④
提高经济效益
⑤
加强宏观调控
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【多选题】
审计
报告
的
类型
包括
( )。
①
标准无保留意见
的
审计
报告
②
赞成意见
的
审计
报告
③
保留意见
的
审计
报告
④
拒绝意见
的
审计
报告
⑤
否定意见
的
审计
报告
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【多选题】
审计
报告
的
类型
包括
( )。
①
标准无保留意见
的
审计
报告
②
赞成意见
的
审计
报告
③
保留意见
的
审计
报告
④
拒绝意见
的
审计
报告
⑤
否定意见
的
审计
报告
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【多选题】
审计
沟通主要
包括
( )
①
注册会计师与治理层
的
沟通
②
后任注册会计师与前任注册会计师
的
沟通
③
审计
报告中关键事项
的
沟通
④
其他被
审计
单位
的
商业机密
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【单选题】
下列不属于
审计
报告
的
作用
是:( )
①
监督
作用
②
维护
作用
③
公证
作用
④
评价
作用
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