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【判断题】
对于资产负债日至审计报告日审计单位未调整或未披露期后事项审计人员可不予关注。

正确
错误
【多选题】
在下列有关审计单位营业外收支业务中,审计人员认为正确有( )。

将业务招待费列入营业外支出
将公益救济性捐赠列入营业外支出
将合同违约金列入营业外支出
将出售固定资产净收益列入营业外收入
【单选题】
?审计人员在审计过程中,围绕审计目标和依照法定程序与方法而获得经过核实用以证明审计事项真相并保证审计意见和审计决定正确所依据材料

审计工作底稿
会计分录
会计报表
审计证据
【单选题】
审计人员在进行审计时,首先要审查和评价审计单位

内部系统
内部会计系统
内部控制系统
内部管理系统
【单选题】
审计全过程中各种风险因素进行充分评估分析基础上,获取审计证据,形成审计结论一种审计取证模式( )。

风险基础审计
账目基础审计
数据基础审计
制度基础审计
【单选题】
对薪酬业务循环进行审计时,审计人员可以通过观察与询问进行审查( )。

职工薪酬在财务报表中披露是否正确
考勤、薪酬结算和薪酬发放职责是否相互分离
各种津贴和补贴发放标准是否合规
薪酬费用账务处理是否正确
【单选题】
函询通过有关单位发函了解情况取得证据一种方法,这种方法般用于?

无形资产查证
固定资产查证
往来款项查证
流动资产查证
【单选题】
函询通过有关单位发函了解情况取得证据一种方法,这种方法般用于

无形资产查证
固定资产查证
往来款项查证
流动资产查证
【判断题】
函询通过有关单位发函了解情况取得证据一种方法,这种方法般用于往来款项查证。( )

正确
错误
【单选题】
审计机关依法进行审计监督时,审计单位( )应当对本单位提供资料真实性和完整性负责。

财务人员
财务负责人
负责人
内部审计人员