【判断题】
注册会计师只将审计报告送给被审计单位。
【多选题】
注册会计师在了解被审计单位的内部控制时,需要了解的被审计单位的控制活动主要包括( )。
【单选题】
注册会计师审计应收账款的目的,不应包括?
【单选题】
如果审计范围受到限制,可能产生的影响非常重大和广泛,注册会计师应出具的审计意见类型是( )。
【多选题】
注册会计师对“固定资产”账户余额的认定审计时,应首先考虑验证的审计目标是( )。
【单选题】
被审计单位对审计范围进行限定,致使某些重要审计程序无法实施,注册会计师发表的审计意见应该是?
【单选题】
注册会计师未能遵循审计准则的要求执行审计业务属于
【判断题】
政府审计、注册会计师审计和内部审计各自的审计对象没有区别。
【单选题】
注册会计师的审计报告的主要作用是( )。