【单选题】
审计人员可接受的审计风险为5%,评估被审计单位的重大错报风险为40%,则检查风险为
【判断题】
内部控制是风险管理的自然延伸与升华,风险管理是内部控制的基础和本质要求。( )
【判断题】
在过程控制系统中,控制系统大部分是随动控制系统。()
【多选题】
企业建立与实施有效的内部控制,包括的要素有( )。
【判断题】
内部控制制度健全时,即使执行无效,会计信息可靠程度也高,相应地也可以减少审计工作程序。( )
【判断题】
注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行,
【单选题】
审计业务少的单位和小型企事业组织,可不设独立的内部审计机构,但是应设置专职的()
【单选题】
审计业务少的单位和小型企事业组织,可不设独立的内部审计机构,但应设置专职的
【多选题】
审计依据按内部控制制度评价的依据不同可分为?