没有搜到到结果?点击这里求解答/求资源。
【单选题】
解决内部审计工作出现问题措施(  )。

制度不完善,审计意见和建议难以执行
建立健全独立内审机构
对实施内部审计认识存有偏差
内审人员素质不能适应内审要求
【多选题】
有权对审计工作底稿进行复核的人是

项目负责人
初级审计人员
部门负责人
审计机构负责人
审计委托人
【单选题】
我国第一个独立审计机构是( )。

西周“宰夫”
隋唐“比部”
宋朝审计院”
现在审计署”
【多选题】
审计工作效率有定影响有( )。

信赖不足风险
信赖过度风险
误拒风险
误受风险
【单选题】
在判断审计工作质量方面,( )是最权威标准。

独立审计准则
审计质量控制准则
职业道德准则
后续教育准则
【多选题】
审计工作底稿按类别划分,可分为( )。

表格
流程图
综合类工作底稿
业务工作底稿
【单选题】
注册会计师执行审计工作前提是( )

管理层和治理层认可与财务报表相关责任
审计单位缺乏必要对财务报表编制监督程序
管理层推卸其对财务报表责任
注册会计师了解被审计单位财务环境
【判断题】
审计建议书是审计人员在审计工作结束阶段,为阐明对被审计事项审查结果,提出意见和建议,做出审计结论,而正式出具文件

正确
错误
【单选题】
地方各级审计机关在( )领导下,负责本行政区域审计工作

本级人民政府行政首长
审计机关
本级人民政府行政首长和上审计机关
本级政府部门
【多选题】
审计工作底稿三级复核是指( )。

签字注册会计师复核
项目经理复核
部门经理复核
会计师事务所主任会计师复核
证券监管部门复核