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【单选题】
解决内部
审计工作
出现问题
的
措施( )。
①
制度不完善,
审计
意见和建议难以执行
②
建立健全独立
的
内审机构
③
对实施内部
审计
的
认识存有偏差
④
内审人员素质不能适应内审
的
要求
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【多选题】
有权对
审计工作
底稿进行复核的人是
①
项目负责人
②
初级
审计
人员
③
部门负责人
④
审计
机构负责人
⑤
审计
委托人
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【单选题】
我国第
一个
独立
的
审计
机构是( )。
①
西周
的
“宰夫”
②
隋唐
的
“比部”
③
宋朝
的
“
审计
院”
④
现在
的
“
审计
署”
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【多选题】
对
审计工作
效率有
一
定影响
的
有( )。
①
信赖不足风险
②
信赖过度风险
③
误拒风险
④
误受风险
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【单选题】
在判断
审计工作
质量方面,( )是最权威
的
标准。
①
独立
审计
准则
②
审计
质量控制准则
③
职业道德准则
④
后续教育准则
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【多选题】
审计工作
底稿按类别划分,可分为( )。
①
表格
②
流程图
③
综合类
工作
底稿
④
业务
类
工作
底稿
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【单选题】
注册会计师执行
审计工作
的
前提是( )
①
管理层和治理层认可与财务报表相关
的
责任
②
被
审计
单位缺乏必要
的
对财务报表编制
的
监督程序
③
管理层推卸其对财务报表
的
责任
④
注册会计师了解被
审计
单位
的
财务环境
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【判断题】
审计
建议书是
审计
人员在
审计工作
结束
阶段
,为阐明对被
审计
事项
的
审查结果,提出意见和建议,做出
审计
结论,而正式出具
的
文件
①
正确
②
错误
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【单选题】
地方各级
审计
机关在( )
的
领导下,负责本行政区域
的
审计工作
。
①
本级人民政府行政首长
②
上
一
级
审计
机关
③
本级人民政府行政首长和上
一
级
审计
机关
④
本级政府部门
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【多选题】
审计工作
底稿
的
三级复核是指( )。
①
签字注册会计师
的
复核
②
项目经理
的
复核
③
部门经理
的
复核
④
会计师事务所主任会计师
的
复核
⑤
证券监管部门
的
复核
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