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【多选题】
审计
风险
的
构成要素包括( )。
①
重大错报
风险
②
检查
风险
③
审计
重要性
④
合理保证
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【多选题】
审计
风险
的
组成要素包括?
①
经营
风险
②
重大错报
风险
③
控制
风险
④
检查
风险
查看答案解析
【多选题】
审计
风险
的
组成要素包括
①
经营
风险
②
重大错报
风险
③
控制
风险
④
检查
风险
⑤
财务
风险
查看答案解析
【多选题】
下列
属于
集团法人客户
的
信用
风险
特征
的
有
( )。
①
内部关联交易频繁
②
连环担保十分普遍
③
财务报表真实性差
④
系统性
风险
较高
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【多选题】
对于长江公司来说,
下列
各项
属于
控制
的
有
( )。
①
长江公司拥有A公司50%
的
权益性资本,A公司拥有C公司100%
的
权益性资本,长江公司和C公司
②
长江公司拥有B公司51%
的
权益性资本,长江公司和B公司
③
长江公司在D公司董事会会议上有半数以上投票权,长江公司和D公司
④
长江公司拥有E公司60%
的
股权,拥有F公司10%
的
股权,E公司拥有F公司41%
的
股权,长江公司和F公司
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【多选题】
下列
各项中,
属于
成本
控制
的
方法
的
有
( )
①
定额法
②
标准成本法
③
本量利分析法
④
目标成本法
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【单选题】
属于
内部
审计
证据
的
有
( )。
①
购货发票
②
销货发票
③
银行对账单
④
材料出库单
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【单选题】
属于
内部
审计
证据
的
有
( )。
①
购货发票
②
销货发票
③
银行对账单
④
材料出库单
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【单选题】
审计
人员可接受
的
审计
风险
为5%,评估被
审计
单位
的
重大错报
风险
为40%,则检查
风险
为?
①
20%
②
70%
③
95%
④
12.5%
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【单选题】
审计
人员可接受
的
审计
风险
为5%,评估被
审计
单位
的
重大错报
风险
为40%,则检查
风险
为( )
①
20%
②
70%
③
95%
④
12.5%
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