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【单选题】
注册会计师在审计中发现被审计单位内部控制存在问题,应当

随时向被审计单位有关部门或人员提出,并交换意见
审计业务完成后,以管理建议书形式反映
因为内部控制不是审计重要内容,不对此进行说明
根据性质确定采取方式,只有非常严重内部控制问题,才向被审计单位提出
【多选题】
下列准则属于业务准则范畴有( )。

审阅准则
审计准则
职业道德准则
事务所质量控制准则
【单选题】
审计人员进行函审计单位开户银行应该是( )。

存款户已经结清银行
本年存过款所有银行
存款户尚未结清银行
有其他货币资金存款银行
【多选题】
3.以下业务中,属于其他业务有( )

财务报表审阅
预测性财务信息审核
验证企业资本,出具验资报告
系统
【判断题】
隔墙与内墙相同,它是承重,对房屋内部分割房间或空间作用

正确
错误
【判断题】
从业人员有权对本单位安全生产工作中存在问题提出批评、检举、控告。

正确
错误
【单选题】
针对兼病或兼治疗作用是()。

使药
臣药
佐药
助药
君药
【判断题】
县级以上人民政府应当将环境保护目标完成情况纳入对本级人民政府负有环境保护监督管理职责部门及其负责人和下级人民政府及其负责考核内容,考核结果不得对外公开。

正确
错误
【单选题】
计算机内部数据处理本单位是( )。

数据
数据元素
数据项
数据库
【单选题】
(  )作为单位财务会计主要负责人,全面负责本单位财务会计管理和经济核算,参与本单位重大经营决策活动,是单位主要领导人得力参谋和助手。

出纳
会计
总会计师
会计主管