【单选题】
注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在问题,应当
①
随时向被审计单位有关部门或人员提出,并交换意见
③
因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明
④
根据性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向被审计单位提出
【多选题】
下列准则属于鉴证业务准则范畴的有( )。
【单选题】
审计人员进行函证的被审计单位的开户银行应该是( )。
【多选题】
3.以下业务中,属于其他鉴证业务的有( )
【判断题】
隔墙与内墙相同,它是不承重的,对房屋内部只起分割房间或空间的作用。
【判断题】
从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告。
【判断题】
县级以上人民政府应当将环境保护目标完成情况纳入对本级人民政府负有环境保护监督管理职责的部门及其负责人和下级人民政府及其负责人的考核内容,考核结果不得对外公开。
【单选题】
计算机内部数据处理的基本单位是( )。
【单选题】
( )作为单位财务会计的主要负责人,全面负责本单位的财务会计管理和经济核算,参与本单位的重大经营决策活动,是单位主要领导人的得力参谋和助手。