【判断题】
管理建议书指出了注册会计师在审计过程中注意到的内部控制重大缺陷,应被视为对内部控制发表的签证意见
【判断题】
小企业应当每年开展一次全面系统的内部控制评价工作,并可以根据自身实际需要开展不定期专项评价。( )
【单选题】
被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( )。
【单选题】
与国家审计相比,不属于内部审计特点的是( )
【单选题】
( )是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
【判断题】
审计按其内容与目的分为国家审计、内部审计与注册会计师审计。