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【判断题】
管理建议书指出了注册会计师在审计过程中注意到内部控制重大缺陷,应被视为对内部控制发表签证意见

正确
错误
【判断题】
小企业应当每年开展一次全面系统内部控制评价工作,并可以根据自身实际需要开展不定期专项评价。(  )

【单选题】
内部控制实施基础是()。

风险评估
监督检查
控制措施
内部环境
【单选题】
审计单位下列货币资金业务内部控制制度中,与银行存款无直接关系是( )。

每日清点现金,做到账实相符
当日收入现金及时送存银行
对货币资金业务实施内部审计
货币资金收支与记账岗位分离
【多选题】
评审内部控制健全标志是?

各项内部控制符合内部控制基本原则
内部控制制度与企业业务流程匹配
其关键控制点进行了控制
所有控制目标已达到
【多选题】
中国内部控制标准体系包括( )

企业内部控制应用指引
企业内部控制监督指引
企业内部控制基本规范
企业内部控制评价指引
企业内部控制审计指引
【单选题】
与国家审计相比,不属于内部审计特点是( )

内向性
广泛性
灵活性
宏观性
【单选题】
企业实施内部控制基础是( )。

内部环境
内部监督
风险评估
控制活动
【单选题】
(  )是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。

内部环境
风险评估
信息与沟通
内部监督
【判断题】
审计按其内容与目的分为国家审计内部审计与注册会计师审计

正确
错误