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【判断题】
管理建议书指出了注册会计师在
审计
过程中注意到
的
内部
控制
重大缺陷,应被视为对
内部
控制
发表
的
签证意见
①
正确
②
错误
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【单选题】
与国家
审计
相比,不属于
内部
审计
特点
的
是( )
①
内向性
②
广泛性
③
灵活性
④
宏观性
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【单选题】
内部
控制
实施
的
基础是()。
①
风险评估
②
监督检查
③
控制
措施
④
内部
环境
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【单选题】
被
审计
单位下列货币资金业务
的
内部
控制
制度中,与银行存款无直接关系
的
是( )。
①
每日清点现金,做到账实相符
②
当日收入
的
现金及时送存银行
③
对货币资金业务实施
内部
审计
④
货币资金收支与记账岗位分离
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【单选题】
小企业应当( )
开展
一次全面系统
的
内部
控制
评价工作,并可以根据自身实际需要
开展
不定期专项评价。
①
三年一次
②
两年一次
③
每年一次
④
至少每年一次
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【多选题】
评审
内部
控制
健全
的
标志是?
①
各项
内部
控制
符合
内部
控制
的
基本原则
②
内部
控制
制度与企业
的
业务流程匹配
③
其关键
控制
点进行了
控制
④
所有
控制
目标已达到
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【多选题】
中国
内部
控制
标准体系包括( )
①
企业
内部
控制
应用指引
②
企业
内部
控制
监督指引
③
企业
内部
控制
基本规范
④
企业
内部
控制
评价指引
⑤
企业
内部
控制
审计
指引
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【判断题】
审计
按其内容与目的分为国家
审计
、
内部
审计
与注册会计师
审计
。
①
正确
②
错误
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【单选题】
企业实施
内部
控制
的
基础是( )。
①
内部
环境
②
内部
监督
③
风险评估
④
控制
活动
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【单选题】
内部
审计
机构应当接受( )
的
业务指导和监督。
①
国家
②
社会
③
国家
审计
机关
④
社会
审计
组织
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