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【单选题】
与国家
审计
相比,不属于
内部
审计
特点
的
是( )
①
内向性
②
广泛性
③
灵活性
④
宏观性
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【多选题】
民间
审计
人员法律责任
的
具体预防措施有( )。
①
遵循专业标准
和
职业道德要求
②
招收合格
的
民间
审计
辅导人员
③
谨慎选择委托单位
和
聘请懂行
的
律师
④
严格签订
审计
约定书
⑤
深入了解委托单位
的
业务
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【单选题】
审计
业务少
的
单位
和
小型企事业组织,可不设独立
的
内部
审计
机构,但是应设置专职
的
()
①
监察人员
②
内部
审计
人员
③
会计检查人员
④
纪律检查委员
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【多选题】
按照
审计
的
主体分类,
审计
可以分为( )。
①
国家
审计
机关
②
内部
审计
机构
③
民间
审计
组织
④
注册会计师协会
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【单选题】
审计
分为财务报表
审计
、经营
审计
、合规性
审计
是按?不同所作
的
分类
①
审计
主体
②
审计
客体
③
审计
目的
和
内容
④
审计
内容
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【单选题】
将
审计
分为就地
审计
与报送
审计
的
分类依据是( )。
①
审计
主体
②
审计
的
目的
和
内容
③
审计
实施
的
时间
④
审计
执行
的
地点
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【单选题】
?是
审计
人员在
审计
过程中,围绕
审计
目标
和
依照法定程序与方法而获得
的
经过核实用以证明
审计
事项真相并保证
审计
意见
和
审计
决定正确所依据
的
材料
①
审计
工作底稿
②
会计分录
③
会计报表
④
审计
证据
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【单选题】
注册会计师在
审计
中发现被
审计
单位
的
内部
控制存在问题,应当
①
随时向被
审计
单位有关部门或人员提出,并交换意见
②
在
审计
业务完成后,以管理建议书
的
形式反映
③
因为
内部
控制不是
审计
的
重要内容,不对此进行说明
④
根据性质确定采取
的
方式,只有非常严重
的
内部
控制问题,才向被
审计
单位提出
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【单选题】
下列关于
内部
审计
的
说法中错误
的
是( )。
①
内部
审计
独立性相对较差
②
内部
审计
的
结论具有法律效力
③
内部
审计
侧重于内向服务
④
部门
内部
审计
具有外部
审计
的
特征
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【单选题】
将
审计
证据划分为
内部
证据
和
外部证据
的
依据是( )。
①
审计
证据
的
作用
②
审计
证据
的
形态
③
审计
证据
的
关系
④
审计
证据
的
来源
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