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【多选题】
下列工作中,属于
国家
审计
实施
阶段
的有( )
①
编制
审计
方案
②
对
内部
控制进行调查与初评
③
对
内部
控制进行符合性测试
④
对会计报表项目进行实质性测试
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【多选题】
我国
审计
组织包括( )构成。
①
政府
审计
机关
②
注册会计师
审计
组织
③
内部
审计
机构
④
资产评估机构
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【多选题】
下列关于
我国
内部
审计
的表述中,正确的有( )。
①
法律、行政法规没有明确规定设立
内部
审计
机构的单位,可根据需要设立
内部
审计
机构
②
内部
审计
机构应当在本单位主要负责人或者权利机构的领导下开展工作
③
内部
审计
机构具有对本单位主要负责人进行经济责任
审计
的职责
④
内部
审计
机构应当有权检查有关的信息系统及其电子数据
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【单选题】
?
是
审计
人员在
审计
过程中,围绕
审计
目标
和
依照法定程序与方法而获得的经过核实用以证明
审计
事项真相并保证
审计
意见
和
审计
决定正确所依据的材料
①
审计
工作底稿
②
会计分录
③
会计报表
④
审计
证据
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【单选题】
将
审计
分为就地
审计
与报送
审计
的分类依据
是
( )。
①
审计
主体
②
审计
的目的
和
内容
③
审计
实施的时间
④
审计
执行的地点
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【单选题】
下列关于
内部
审计
的说法中错误的
是
( )。
①
内部
审计
独立性相对较差
②
内部
审计
的结论具有法律效力
③
内部
审计
侧重于内向服务
④
部门
内部
审计
具有外部
审计
的特征
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【判断题】
审计
业务约定书适用于单位
内部
审计
人员执行的
内部
业务。
①
正确
②
错误
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【多选题】
审计
按
审计
地点分类,可以分为( )。
①
民间
审计
②
部分
审计
③
送达
审计
④
就地
审计
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【单选题】
将
审计
证据划分为
内部
证据
和
外部证据的依据
是
( )。
①
审计
证据的作用
②
审计
证据的形态
③
审计
证据的关系
④
审计
证据的来源
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【单选题】
将
审计
证据划分为
内部
证据
和
外部证据的依据
是
( )。
①
审计
证据的作用
②
审计
证据的形态
③
审计
证据的关系
④
审计
证据的来源
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