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【单选题】
下列各项,不符合内部审计人员职业道德要求( )。

在审计报告根据被审计单位意愿披露相关事项
保持合理职业谨慎,并合理使用职业判断
在履行职责时,做到独立、客观、正直和诚信
不得从事损害所在组织利益活动
【单选题】
按照《审计署关于内部审计工作规定》,下列各项属于内部审计权限:( )。

对可能隐匿会计凭证可不经任何人批准予以封存
对违法违规行为直接责任人进行处罚
对与审计事项有关问题向相关人员进行调查,并取得证明材料
对本单位最高领导人员及所属单位领导人员进行经济责任审计
【单选题】
财务报表审计,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试情形( )。

进行内部控制测试成本较高
内部控制设计合理且预期运行有效
内部控制设计存在重大缺陷
难以对内部控制健全性和有效性作出评价
【单选题】
调查法针对那些不可能深入了解问题,通过调查、( )等方法搜集有关资料。

谈话
问卷
以上都是
访问
【单选题】
实验调查,通过实验调查所要了解认识市场现象是( )。

实验环境
实验活动
实验对象
实验过程
【单选题】
下面各项( )不是单桩竖向承载力的确定方法

静载荷试验
静力触探试验(单桥)
静力触探试验(双桥)
十字板剪切试验
【单选题】
下列各项,属于往来款项清查方法(  )。

实地盘点法
技术推算法
发函询证法
抽查法
【单选题】
下列各项,属于现金支出管理方法( )。

银行业务集中法
合理运用“浮游量”
账龄分析法
邮政信箱法
【多选题】
下列各项属于内部目标的有()。

同顾客关系
同竞争者关系
同社区关系
同所有者关系
同职工关系
【单选题】
下列哪项属于内部控制会计记录控制内容

顾客赊销限额批准权
自制凭证要连续编号
对财产定期清查
采购员不能同时兼任记账、出纳工作